你好,所屬期是一到九月份。
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
個(gè)人到稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購有一個(gè)260萬的訂單,然后支出的話有個(gè)大的訂單可能在196萬左右(包括立項(xiàng)及招投標(biāo)費(fèi)用那些),還有幾筆合同款大概在41萬左右,這種稅費(fèi)怎么計(jì)算?
考試,請(qǐng)問如果24年6月份收到長(zhǎng)期借款100萬,還了60萬,24年12月的余額為40萬。 資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨(dú)立核算跟非獨(dú)立核算在 賬務(wù)處理 和報(bào)稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個(gè)月工資兩千,怎么工資申報(bào),還讓繳納個(gè)稅呢
成本費(fèi)用填寫的是收入減去利潤(rùn)總額的那一部分。按實(shí)際預(yù)交的 之前有虧損可以彌補(bǔ)虧損 被投資單位經(jīng)營所得是什么意思?截圖看一下。
老師成本費(fèi)用=主營業(yè)務(wù)成本+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+營業(yè)外支出—營業(yè)外收入+營業(yè)稅金及附加+所得稅? ?用財(cái)務(wù)報(bào)表1-9月的貸方發(fā)生額對(duì)嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的,是的是的。
老師你還沒給我解釋下邊兩行的彌補(bǔ)以前年度虧損和被投資單位經(jīng)營所得這兩個(gè)的意思呢?
成本費(fèi)用填寫的是收入減去利潤(rùn)總額的那一部分。按實(shí)際預(yù)交的 之前有虧損可以彌補(bǔ)虧損 被投資單位經(jīng)營所得是什么意思?截圖看一下。 回復(fù)了
彌補(bǔ)以前年度虧損和被投資單位經(jīng)營所得? 你不讓我截圖,還沒回答呢?
彌補(bǔ)虧損,我給你回復(fù)了,就是你之前是查賬征稅的,以前年度做了匯算清繳虧損的那一部分金額。
被投資單位經(jīng)營所得就是你們單位投資別人的給你的分紅
那老師所有報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得的現(xiàn)在(申報(bào)時(shí))都是核定征收的,是嗎?
你好,有核定的,也有查賬征稅的,沒有固定的。
就是說報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得的就個(gè)體戶,個(gè)人獨(dú)資和合伙企業(yè)。報(bào)個(gè)人工資薪金的所有企業(yè)都必須報(bào)的嗎?(老師彌補(bǔ)虧損那行再幫我解釋一下好嗎?之前是查賬征收的現(xiàn)在為啥就出現(xiàn)這一行了?)
戶很少有工資薪金的,你去看一下稅種認(rèn)定就行。
個(gè)體戶很少有工資薪金的稅種認(rèn)定和你去看一下你自己有沒有,有你就申報(bào),沒有的就不要管了。
你查賬征稅的,之前有虧損,五年以內(nèi)的都可以彌補(bǔ)。 企業(yè)所得稅的,你會(huì)嗎?