您好 2023年凈利潤是301萬 2023年公司不符合小微利企業(yè) 凈利潤都是301萬了 是稅后的了 肯定應納稅所得額超過300萬 不符合小微了啊
老師,你好!請問可供分配的利潤是指企業(yè)當期實現(xiàn)的凈利潤+年初未分配利潤+其他轉(zhuǎn)入,這里的年初未分配利潤如果是10萬元和今年凈利潤50萬元加在一起來計提盈余公積10%,也就是6萬元嗎?去年不是已經(jīng)提取完剩下來10萬元嗎?還要加在今年再計提一次嗎?其他轉(zhuǎn)入是指什么呢?
老師,我想咨詢一下我家是小規(guī)模企業(yè),然后現(xiàn)在第四季度利潤表凈利潤是110萬,然后我今年有固定資產(chǎn)70萬要一次性扣除,還有30萬的成本發(fā)票,那我年底交企業(yè)所得稅是110?70?30=10萬,我是用這10萬交企業(yè)所得稅嗎,還有年底股東分紅也是用這10萬來計算嗎
老師,今年公司一季度凈收益120萬,以后不會有收益了,整年會符合小微認定。但去年計提了應付其他公司利息的1000萬(去年不符合小微企業(yè)),今年不用支付了如果把原分錄紅沖了或是轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入,那是不是今年就不符合小微認定了呀
老師,公司是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,符合小型微利企業(yè)的條件,2022年11月取得運輸費增值稅專票后當年沒有用這張票,請問2023年這張票的金額還能做費用稅前抵扣降低利潤嗎
公司主營是污水處理業(yè)務,享受三免三減半政策,2023年是運營第4年所得稅享受減半優(yōu)惠,同時公司是小型微利企業(yè),根據(jù)國家稅務總局公告2021年第34號兩個政策可以疊加享受,公司如果2023年稅前利潤是100萬,按照減半后50萬計算所得稅,再享受適用小型微利企業(yè)的政策,所得稅50*25%*20%=2.5萬元,請問這樣計算理解正確嗎?
老師,小型微利企業(yè)的判定標準:企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè),以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果為準。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果符合小型微利企業(yè)政策,那下年整年都可享受該政策?如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件,需要從當年7月1日起停止享受“六稅兩費”減免政策?
怎樣把表格中的綠三角去掉
老師,我們的供應商給我們折扣折讓,對之前給我們開過的票做紅沖處理,這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開正數(shù)發(fā)票給我們,這兩部分怎么做賬
所得稅申報表填實際支付給職工的應付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎嘛?
海關(guān)截圖在哪截。老師
申報第三季度增值稅,8月的一個票,還有9月的票沒開。因為按月付款,對賬清楚了才開票。這部分我是申報未開票呢 還是等開票的時候再申報
老師你好,我們是一般納稅人,自己熬的紅豆薏米水往外賣,開發(fā)票是13%還是餐飲服務6%呢?
#提問# 老師,單位退休員工補交醫(yī)保,借庫存現(xiàn)金,我是做貸方醫(yī)療保險,還是借方紅字醫(yī)保
請問資產(chǎn)負債表里面其他應付款怎么在分錄里面調(diào)整?
老師,小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費的減免政策有聯(lián)系嗎?
就是就算是分配了50萬的分紅 也算是公司賺了301萬 是嗎
是的?就算是分配了50萬的分紅 也算是公司賺了301萬