你好同學(xué),把他反沖掉。 實際支付時計入預(yù)付賬款或長期待攤費(fèi)用。
1.老師請問勞務(wù)成本這個會計科目好久開始有的?2.為什么我用的好幾款大公司的代賬軟件,采用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則里面都沒有勞務(wù)成本這個科目?3.應(yīng)該屬于成本類吧?4.我怕影響報表生成那些,直接把制造費(fèi)用改成勞務(wù)成本了可以嗎?因為代賬的沒有生產(chǎn)企業(yè)5.不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的話,資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)在存貨還有下面的在產(chǎn)品對嗎?謝謝
老師想請教你一個會計分錄的問題:四月份公司員工租房,按照新的租賃準(zhǔn)則確認(rèn)了租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn),結(jié)果現(xiàn)在說9月份開始不租了,因為已經(jīng)出半年報了,所以沒辦法反過賬去修改那張憑證,請問現(xiàn)在這種應(yīng)該怎么處理?
#提問# 老師,我們公司租了一處廠房,租期為3年,22年9月底到期,21年前都是直接費(fèi)用化的,22年開始調(diào)整了記賬方式,用的新科目有 使用權(quán)資產(chǎn)~融資租入固定資產(chǎn) 累計折舊科目 負(fù)債有租賃負(fù)債~未確認(rèn)融資費(fèi)用 和租賃負(fù)債款~租金負(fù)債款等科目,現(xiàn)在已經(jīng)到期了,但是我使用權(quán)資產(chǎn)~融資租入固定資產(chǎn)還有余額,我需要怎么把它結(jié)轉(zhuǎn)成0呢?
老師你好,想問下,合并報表中,借方固定資產(chǎn)—原價,貸方固定資產(chǎn)—累計折舊,可以分別寫在借貸雙方,寫出二級科目嗎?還是說一定要把它抵消掉,在借方只寫一個固定資產(chǎn)? 使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債也是,例如,租賃負(fù)債有—未確認(rèn)融資費(fèi)用和—租賃付款額二級科目,必須要寫成租賃負(fù)債嗎?使用權(quán)資產(chǎn)—累計折舊也必須寫成使用權(quán)資產(chǎn)? 我看到題目答案,有的寫了—二級科目,有的又不寫,搞不清哪些寫,哪些不寫了。我都習(xí)慣寫了,做調(diào)整和抵消分錄比較清楚,不會漏。
老師,你好,我們公司使用會計準(zhǔn)則使用權(quán)資產(chǎn)登錄科目,現(xiàn)在變更小會計準(zhǔn)則了,想問一下如果轉(zhuǎn)成預(yù)付賬款的話,租賃負(fù)債利息和使用權(quán)資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)成什么科目?后續(xù)問題如何處理?
項目上租賃甲方的房子,裝修改造支出,計入長期待攤費(fèi)用,還是間接費(fèi)用,裝修費(fèi)合適?
其他應(yīng)付款可以對沖庫存嗎
對方開票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,怎么辦,老師
請問,我更正24年出口發(fā)票,改為內(nèi)銷,需要注意什么
內(nèi)部企業(yè)之間借款計提財務(wù)費(fèi)用滿足什么條件企業(yè)所得稅匯算清繳可扣
老師,我要調(diào)整同一個庫存產(chǎn)品的不同規(guī)格,就是增加A產(chǎn)品5L規(guī)格的0.02噸,成本是210元;減少A產(chǎn)品10L規(guī)格的0.02噸,成本是169元。這個調(diào)整的會計分錄怎樣做呢?
一般納稅人公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)賬面預(yù)收掛了5萬(當(dāng)時備注是往來款),銀行存款2萬,未分配負(fù)數(shù),有庫存,現(xiàn)清賬,這5萬可開發(fā)票或退回,是建議退回還是開票呢?因為退回的話錢不夠,就要找股東或兄弟公司借款,注銷的時候也還是欠著其他應(yīng)付款,開票的話要交6%全額的銷項稅(沒有進(jìn)項)
老師,自閉癥康復(fù)機(jī)構(gòu),開發(fā)票增值稅免稅嗎
21年年利潤300萬以上所得稅繳納的幾個點(diǎn)?有減半優(yōu)惠嗎?
購買軟件產(chǎn)品100000元,收到國家補(bǔ)貼60000元,60000元入什么費(fèi)用?
老師,您好,租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用和使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊剩余金額也需要要做反沖嗎
是的,準(zhǔn)則變了,把他沖掉。變更后,根據(jù)正確的再計算。