1.在10月份支付房租時,可以將其記入“預(yù)付賬款”科目,以反映企業(yè)對未來月份的租金已經(jīng)提前支付。 2.當(dāng)11月份實(shí)際收到租金發(fā)票時,可以將發(fā)票與之前支付的房租進(jìn)行核對,確保金額和時間一致。 3.將發(fā)票復(fù)印件附在10月份的憑證后面,作為該筆預(yù)付款的附件,以證明該筆款項的用途和來源。 4.在11月份,將實(shí)際收到的租金從“預(yù)付賬款”科目轉(zhuǎn)出,記入相應(yīng)的費(fèi)用科目(如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等),以反映該筆租金的實(shí)際用途。
老師您好,請問,比如我今年月交了整年的辦公室租金。金額不大,然后我直接入賬了管理費(fèi)用租金。但是我12月才開票回來,發(fā)票能直接附回之前的那份租金憑證嗎?
老師,你好,我公司之前一直是籌辦期沒收入,由下個月8月份開始有200萬收入,之前付了5-6月份廠房租金36萬,房東沒給發(fā)票,8月份才開租金發(fā)票,那么我這5.6月的租金費(fèi)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎???
老師你好!請問一下,小規(guī)模納稅人房租是每個月支付給房東,比如第二季度4月房租支付1000元,在4月份已計入費(fèi)用發(fā)票還沒收到,7月份才開票,收到發(fā)票后再放入當(dāng)期憑證,這樣做可以嗎?
老師你好,我想問下,付了10個月房租 租房租金從11月份開始,然后發(fā)票1月份開,這個怎么入賬啊,直接計入管理費(fèi)用,然后發(fā)票回來復(fù)印件附在憑證后面嗎?
老師你好,我想問下,付了10個月房租 租房租金從11月份開始,然后發(fā)票1月份開,這個怎么入賬啊,直接計入管理費(fèi)用,然后發(fā)票回來復(fù)印件附在憑證后面嗎?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
你這個是內(nèi)賬還是外賬啊
我說的是外賬的哦
你看這是另一個老師的處理 這是內(nèi)賬的處理還是外賬的處理
都是說的外賬的辦法
那這個老師10月份和十一月份是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款-暫估 這個到到清算匯繳是不是要納稅調(diào)增啊
匯算清繳之前收到發(fā)票就不不用調(diào)增
如果沒收到發(fā)票是不是納稅調(diào)增是不是填在扣在扣除類項目-其他里面啊
同學(xué)你好 對的 是這樣的
那會不會影響稅負(fù) 沒收到發(fā)票導(dǎo)致一個月稅負(fù)高 收到發(fā)票一個稅負(fù)低啊 那這個有沒有事啊
這個會影響所得稅稅負(fù)率
也會影響增值稅稅稅負(fù)吧 那這個有沒有事啊
專票的話是影響的
那有沒有事啊
同學(xué)你好 這個沒事的
這個發(fā)票是1月開的清算匯繳是清算1月到12月的那這個情況 納稅所得額要不要調(diào)增啊
這個有發(fā)票可以稅前扣除就不用調(diào)增