對(duì)的,是的,是這么做的
公對(duì)私扣稅,第二種方法理由何在? 公對(duì)私轉(zhuǎn)款2種扣稅方法: 1、申報(bào)個(gè)人所得稅:提供收款人姓名、身份證號(hào)碼、銀行卡卡號(hào)、手機(jī)號(hào)。 超過5000元的以代扣代繳個(gè)人所得稅后的金額轉(zhuǎn) 2、按次扣稅:按20%稅率代扣代繳個(gè)人所得稅 (1)4000元以下減800,扣除20%稅費(fèi): 稅費(fèi)=(轉(zhuǎn)款金額-800)×20% 2、轉(zhuǎn)款金額超過4000元 稅費(fèi)=轉(zhuǎn)款金額×(1-20%)*20%
勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅按照勞務(wù)報(bào)酬所得以個(gè)人每次取得的收入,定額或定率減除規(guī)定費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額。每次收入不超過4000元的,定額減除費(fèi)用800元;每次入在4000元以上的,定率減除20%的費(fèi)用。 其計(jì)算公式為: (1)每次收入不超過4000元的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額-800元 (2)每次收入在4000元以上的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額×(1-20%) (3)對(duì)收入畸高的,實(shí)行加成征收: 1、不超過20000元的部分 20% 2、超過20000~50000元的部分 30% 速算扣除數(shù) 2000 3、超過50000元的部分 40% 速算扣除數(shù) 7000 對(duì)收入畸高的,實(shí)行加成征收這句話怎么理解?這個(gè)跟正常工資薪金超額累進(jìn)計(jì)稅不一樣啊?
每次收入不超過4000的,減除費(fèi)用800元;每次收入4000元以上的,減除20%的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額北京市個(gè)人出租房屋政策個(gè)人出租住房:個(gè)人所得稅按0.5%征,房產(chǎn)稅按4.5%征。個(gè)人出租非住房:月租金低于5000元的,按租金收入7%;月租金5000元及以上,按租金收入12%;算出每個(gè)月的應(yīng)納稅額
老師您好,是不是2022年1.1到2024年12.31符合小微企業(yè)的一般納稅人有下面這幾項(xiàng)優(yōu)惠政策 1、增值稅減按50%減征資源稅、城建稅、房產(chǎn)稅、印花稅教育附加等; 2、在2021年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額 意思是說增值稅正常按13%征收,但附加稅可以按增值稅額的一半來征收。而企業(yè)所得稅是減按利潤總額的12.5%來算納稅所得額
老師,代開發(fā)票開的代理服務(wù),個(gè)稅稅點(diǎn)是多少? 代開發(fā)票開的代理服務(wù),個(gè)稅稅點(diǎn)是20% 那個(gè)稅怎么算? 這個(gè)按勞務(wù)報(bào)酬 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 我按上述方法算的,個(gè)稅高的離譜,我算錯(cuò)了嗎?
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎