農(nóng)村合作社為農(nóng)戶提供農(nóng)業(yè)服務并收取費用,其增值稅和企業(yè)所得稅的處理方式如下: 1.政府給的機械補貼:這部分補貼通常不需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅,因為它是政府為了鼓勵和支持農(nóng)業(yè)發(fā)展而給予的補貼。 2.政府按照服務的畝數(shù)給予的服務補貼:同樣,這部分補貼也不需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 3.收取農(nóng)戶的錢為農(nóng)戶進行農(nóng)業(yè)服務:這部分收入需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。增值稅是根據(jù)提供的農(nóng)業(yè)服務收入計算,企業(yè)所得稅則是根據(jù)企業(yè)的利潤計算。
農(nóng)村合作社,購買農(nóng)業(yè)機械,為農(nóng)戶進行農(nóng)業(yè)服務。收入有以下幾種: 1、政府給的機械補貼(有文件) 2、政府按照我們服務的畝數(shù)給予服務補貼(有文件) 3、我們收取農(nóng)戶的錢為農(nóng)戶進行農(nóng)業(yè)服務 以上這三種收入增值稅和企業(yè)所得稅分別要計稅嗎?還是不征稅?麻煩老師幫給個答案,不要文件,文件已經(jīng)看過了,只是不敢確定。
農(nóng)村合作社,購買農(nóng)業(yè)機械,為農(nóng)戶進行農(nóng)業(yè)服務。收入有以下幾種: 1、政府給的機械補貼(有文件) 2、政府按照我們服務的畝數(shù)給予服務補貼(有文件) 3、我們收取農(nóng)戶的錢為農(nóng)戶進行農(nóng)業(yè)服務 以上這三種收入增值稅和企業(yè)所得稅分別要計稅嗎?還是不征稅?麻煩老師幫給個答案,不要文件,文件已經(jīng)看過了,只是不敢確定。
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負債表的中的應付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
農(nóng)業(yè)機耕不是免稅嗎?
這個得看當?shù)囟惥趾硕ㄅ?
機械補貼和服務補貼都不需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅,那屬于免稅,還是不征稅收入?
這個計入營業(yè)外收入 有紅頭文件就不用交稅
屬于不征稅還是免稅,因為申報的時候要填是不征稅或者免稅吧
這個紅頭文件是不征稅