您好,這個的話是屬于 15*5%=0.75? 這樣的
老師,我們公司今年虧損200多萬,但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)50多萬,還有些沒有發(fā)票的2萬多要納稅調(diào)增,調(diào)增的這部分需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,21年管理費(fèi)用計提沒有發(fā)票,22年5月匯算清繳要調(diào)增這部分費(fèi)用,請問22年還需要做會計分錄嗎?還是直接在所得稅匯算清繳表上調(diào)增?
公司是免稅行業(yè),22年一直未交企業(yè)所得稅,做匯算清繳時發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要納稅調(diào)增,這種情況我們需要繳納調(diào)增這部分的企業(yè)所得稅嗎
有二十多萬調(diào)整的以前年度損益入費(fèi)用了,這部分我報企業(yè)所得稅的時候有什么需要填的嗎?還是需要調(diào)整21的所得稅申報?還是直接在22年填?管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增或調(diào)減嗎?
您好,小規(guī)模: 4-6月,一共開具普票21萬,需要繳納多少增值稅,如果沒有成本費(fèi)用發(fā)票需要繳納多少企業(yè)所得稅,如果有20萬的成本費(fèi)用發(fā)票呢,需要繳納多少增值稅及企業(yè)所得稅呢?
開發(fā)票,必須公戶轉(zhuǎn)公戶嗎?私戶轉(zhuǎn)可以嗎?
私戶轉(zhuǎn)公戶開發(fā)票可以嗎?
老師請問一下,我們商混公司,銷售的混凝土要很長時間才開發(fā)票結(jié)賬,平時申報稅款是要等開發(fā)票才申報收入嗎,這個算不算工程類發(fā)票,要開發(fā)票才對出準(zhǔn)確數(shù)據(jù)
老師,一般納稅人開發(fā)票檢測費(fèi),是幾個稅點(diǎn)?
這種發(fā)票沒有購方信息和銷方信息,可以入賬嗎
員工開的代理服務(wù)機(jī)票款發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項嗎
老師您好,我們是小規(guī)模子公司,發(fā)現(xiàn)前年去年銷售成本金額計算錯了合計多結(jié)轉(zhuǎn)了三萬六,現(xiàn)在需要用什么科目如何調(diào)帳
勞動合同不在這個公司,工資也不發(fā)放,可以報銷費(fèi)用嗎?是財務(wù)負(fù)責(zé)人,其他不變,可以嗎?
承兌貼現(xiàn)收入計入什么科目
公司進(jìn)項稅足夠抵扣銷項稅,需要全部抵扣完,還是部分不勾選留著下月用,按稅負(fù)比例交增值稅!兩個行為哪個比較好
5%是什么,不是很明白,需要補(bǔ)滯納金嗎
是小微企業(yè)的所得稅稅率這個
好的,我們是減半征收企業(yè)所得稅
好的,理解了就好了
那是不是需要補(bǔ)滯納金,因為是21年的
嗯對,這個是需要的了