同學你好,對的哈,開票科目沒有問題
老師,請問,個人承包了我公司一個工程類的技術服務合同,我開給總包公司發(fā)票是:信息技術服務*技術服務費,現(xiàn)在對方要結款,他就找了一個設計公司的開了普通發(fā)票給我,開的發(fā)票內容是:現(xiàn)代服務*技術服務費,這樣能行嗎?
我們工司自己有一款小程序置頂服務開發(fā)票名稱怎么寫 是其他服務*信息技術服務嗎?
老師好,開全電發(fā)票時,想開*現(xiàn)代服務*技術服務費這個項目名稱里寫現(xiàn)代服務嗎?開出來怎么不是Y這樣呢?
老師,你好!銷項發(fā)票開出為現(xiàn)代服務*運營支持服務,收到進項發(fā)票為,信息技術服務*技術服務費,這樣子可以嗎
老師技術服務費開發(fā)票大類寫的是現(xiàn)代服務*技術服務費可以嗎
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費用類~這個款項之前的會計已支付,目前賬務要怎么處理?
供應商給單位開具的專票,為什么在電子稅務局未勾選明細里,只能查看到藍字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進項可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進項大于銷項,為什么不用結轉未交增值稅?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費用辦公費,在哪張表哪行調整
請問老師一般對賬單根據科目余額表取數(shù)還是明細賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調整項目明細表,A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105080資產折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細表,管理費用調減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
老師,這應該做無形資產對嗎,按幾年攤消?