您好,那您的特殊收入是什么收入
想知道財(cái)務(wù)的一項(xiàng)結(jié)算臺(tái)賬怎么做? 目前的情況,公司是國(guó)企,管理城市服務(wù),代收該項(xiàng)服務(wù)收到的款項(xiàng),再繳給財(cái)政。 合作單位在結(jié)算這筆款項(xiàng)時(shí),會(huì)提供資料寫上:應(yīng)收金額、實(shí)收金額、差額(這個(gè)是政府另外買單,給市民的優(yōu)惠,不由我司經(jīng)手)、未結(jié)算金額(特殊情況會(huì)有部分款項(xiàng)延遲結(jié)算,合作單位會(huì)給說明的)、扣除(這一塊是合作單位收的手續(xù)費(fèi))、實(shí)付金額(合作單位在結(jié)算完,扣完手續(xù)費(fèi)才吧余額打給我司)。 為了更準(zhǔn)確地反映這筆款項(xiàng),有做臺(tái)賬,但之前的臺(tái)賬只是簡(jiǎn)單記錄收入支出余額,如果需要更規(guī)范的話,臺(tái)賬是否要將應(yīng)收、差額那些納進(jìn)去? 請(qǐng)看圖片
年度匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬調(diào)整表A105050中,填寫工資福利費(fèi)這些項(xiàng)目的時(shí)候。屬于在建工程的人員工資和福利費(fèi)填不填在,賬載金額,實(shí)際金額和稅收金額中?我看有的說不能填入稅收金額進(jìn)行稅前扣除,我們公司在建工程的人員工資很大,也都按時(shí)發(fā)放繳納個(gè)稅,如果不能稅前扣除需要調(diào)增這部分很大。我們企業(yè)應(yīng)付職工薪酬對(duì)應(yīng)的三個(gè)科目是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用,在建工程。我們屬于服務(wù)類企業(yè),但是有在建工程比較特殊。我們計(jì)入在建工程的人員工資是總公司建設(shè)的快竣工的時(shí)候我們派人進(jìn)去服務(wù),我們屬于分公司。將來我們的在建工程結(jié)轉(zhuǎn)給總公司。
丙企業(yè)為居民企業(yè),主要從事壁紙的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。2021年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)取得銷售壁紙收入4000萬元;出租閑置設(shè)備收入250萬元;理財(cái)產(chǎn)品收益15萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益35萬元。(2)全年實(shí)際發(fā)生合理工資500萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)費(fèi)20萬元。502(3)按規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險(xiǎn)費(fèi)18萬元,合理的會(huì)議費(fèi)12萬元,直接向某敬老院捐贈(zèng)6萬元,購入固定資產(chǎn)200萬元。(4)丙企業(yè)2021全年會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為994萬元。已知:職工教育經(jīng)費(fèi),不超過當(dāng)年工資薪金總額8%部分,準(zhǔn)子稅前扣除:上年度未扣除結(jié)轉(zhuǎn)至本年扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)支出15萬元;丙企業(yè)有2020年度未彌補(bǔ)虧損20萬元,適用的所得稅稅率為25%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,按照下列順序計(jì)算回答問題。(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)中應(yīng)計(jì)入收入總額、免稅收入和不征稅收入的金額。(2)計(jì)算準(zhǔn)子扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)。(3)列舉業(yè)務(wù)(3)中不得扣除的支出項(xiàng)目。(4)使用間接法計(jì)算丙企業(yè)2021年度的應(yīng)納稅所得額,請(qǐng)寫出具體調(diào)整項(xiàng)目。
企業(yè)已獲得雛鷹計(jì)劃證書,在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)時(shí),填了A107012(研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表)之后,風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果說與A107041(高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表)中的金額不一致,我又增加了該表,把數(shù)據(jù)填進(jìn)去了。但是填好后,風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果提示基礎(chǔ)信息表中沒有填高新企業(yè)企業(yè)證書,實(shí)際上基礎(chǔ)信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計(jì)劃證書的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)中需要填哪些表?基礎(chǔ)信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術(shù)企業(yè)???
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中的特殊收入部分如果后面補(bǔ)填收入金額,但實(shí)際特殊收入金額無法區(qū)分也沒有開發(fā)票,該怎么填寫特殊金額呢,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
可以給出具體計(jì)算過程嗎
老師,建筑業(yè)像電力行業(yè)適合幾層股權(quán)架構(gòu)
老師,可以從我們一個(gè)公司開票給另一個(gè)公司嗎?把a(bǔ)公司的貨開給我們b公司?
處理舊車: 固定資產(chǎn)原值—車輛原值; 累計(jì)折舊—車輛累計(jì)折舊; 固定資產(chǎn)總額—車輛殘值+處置收入;
超市是個(gè)體工商戶,每個(gè)月需要做哪些會(huì)計(jì)分錄
老師,我剛剛過了初級(jí),現(xiàn)在想報(bào)考中級(jí),但有一個(gè)問題被卡住了。就是年初我報(bào)考初級(jí)做信息采集時(shí)填寫工作經(jīng)歷的時(shí)候,要求上傳單位工作證明等等,我就把工作經(jīng)歷刪掉了。我現(xiàn)在報(bào)考顯示我的工作年限不夠,實(shí)際上是夠了的?,F(xiàn)在想更改采集信息,但是我又害怕影響初級(jí)考厲審核,影響拿證,老師見識(shí)多廣,幫我看一下。
請(qǐng)問匯算清繳減少成本,補(bǔ)稅處理了,去年的會(huì)計(jì)賬務(wù)需要做分錄處理嗎?
老師,請(qǐng)問建筑行業(yè)有哪些財(cái)稅痛點(diǎn),報(bào)表這一塊要注意哪些科目呢
平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入的確認(rèn)時(shí)間為收訖銷售款項(xiàng)或者取得銷售款項(xiàng)索取憑據(jù)的當(dāng)日。主要指哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在建筑業(yè)一般計(jì)稅預(yù)繳可以扣分包款嗎
研發(fā)樣品產(chǎn)生的廢料廢品,變賣后的收入
那您這個(gè)填寫是正確的,研發(fā)支出對(duì)應(yīng)也得減少
可是這部分收入我沒開票,別人都不需要發(fā)票,是不是得補(bǔ)繳稅金?
是的,這個(gè)做未開票收入