需分別列明基本水費、水資源稅、污水處理費開票,不能合并為一個“水費”。

請問老師,我公司有個項目,開立了農(nóng)工工資專戶,甲方轉(zhuǎn)了10萬工程款到專戶用于發(fā)放民工工資。針對民工工資,勞務(wù)公司給我公司開具了勞務(wù)費發(fā)票,我公司又用基本戶轉(zhuǎn)了10萬給勞務(wù)公司。如果把專戶的流水入賬,就要做工資表,又會產(chǎn)生一次工資成本,和勞務(wù)公司開具的勞務(wù)費發(fā)票沖突。但是不把專戶流水入賬,和甲方的10萬工程款往來沖不平。這種情況怎么處理呢?
請問老師,我單位為一般納稅人的物業(yè)公司收取承租人水費也要分兩張發(fā)票開給承租人嗎?水資源和污水處理費免稅。因為自來水公司向物業(yè)收取,并開發(fā)票給物業(yè),物業(yè)再向租戶收取水費,但是租戶也需要要發(fā)票,所以物業(yè)就?開給租戶。
老師,我們公司發(fā)生下面這個業(yè)務(wù)怎么申報,我們是物業(yè)公司自來水公司收園區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的財政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的收據(jù),我不知道怎么申報增值稅,如果直接申報就要交稅,我們實際沒有收入,是代收代付,
老師,我們公司發(fā)生下面這個業(yè)務(wù)怎么申報,我們是物業(yè)公司自來水公司收園區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的財政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的收據(jù),我不知道怎么申報增值稅,如果直接申報就要交稅,我們實際沒有收入,是代收代付,
老師,我們公司發(fā)生下面這個業(yè)務(wù)怎么申報,我們是物業(yè)公司自來水公司收園區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的財政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的收據(jù),我不知道怎么申報增值稅,如果直接申報就要交稅,我們實際沒有收入,是代收代付,
商貿(mào)公司做批發(fā)零售的,有進(jìn)銷存軟件,但做手工帳,庫存商品超過百了,入賬時庫存商品的名字科目一定要寫到三級科目嗎?為什么網(wǎng)上說這樣對賬會很麻煩。
老師,你好,我是達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn),后續(xù)發(fā)生的支出,怎么入賬?
老師,你好!在建工程(廠房,辦公樓)完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,又發(fā)生的后續(xù)支出,怎么入賬?
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的后續(xù)支出怎么入賬?
一般納稅人 沒有開專票 取得的固定資產(chǎn)專票 (車輛) 如何入賬
一般戶能給個體戶開專票嗎,我是食品制造企業(yè)稅率13%,賣給個體戶羊肉片,能給他們開專票嗎?稅率是幾?
損益調(diào)整不用加減嗎?例題3
老師 固定資產(chǎn)清理的整個的會計分錄是?
老師,如果個稅申報系統(tǒng)因為企業(yè)的數(shù)據(jù)有一個尾數(shù)差,導(dǎo)致最后實發(fā)和個稅算下來的金額有1分錢的差,沒事的吧,可以忽略的吧
老師,我們?nèi)ツ晏幚砹艘惠v二手車,但是沒開票,也沒有申報,如果現(xiàn)在去更正去年的申報,那這一筆收入是做在去年的賬里還是做在這個月