你好,伙食費申報增值稅時,“應(yīng)稅項目”欄填在服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn)? 收入欄次?

老師好,我們是小規(guī)模建筑公司,申報納稅是不是填在本期數(shù)下面的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)下面的普票那一欄
老師,上個月報增值稅時候主表《增值稅及附加稅費申報(適用于增值稅一般納稅人)》的第二欄次其中應(yīng)稅貨物銷售額忘記填了怎么辦,應(yīng)交的稅額是沒錯
老師,你好。我們學(xué)校是一般納稅人,伙食費申報增值稅時,“應(yīng)稅項目”欄填在“應(yīng)稅勞務(wù)”欄嗎?(另外還有“應(yīng)稅貨物”欄)
老師您好,我是一家建筑企業(yè),出售了一臺自用二手車,按13%申報增值稅,我是應(yīng)該填在貨物的13%欄還是服務(wù)、不動產(chǎn)的13%欄?
老師,我們開了6%服務(wù)費的專票,申報增值稅時,主表怎么填呢 填在第2欄應(yīng)稅貨物銷售額還是第3欄應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
公戶里有幾百塊錢被法院扣了,備注寫法院執(zhí)行款,計入營業(yè)外支出了,這筆錢匯算清繳需要調(diào)增回來嗎
老師,個體工商戶一個季度能開多少發(fā)票,免稅的?
老師?,請問現(xiàn)在做代賬這塊,是不是客戶拖欠款非常嚴重?
老師,你好。想請教一下,稅局看企業(yè)是盈利還是虧損是怎樣查看的呢?
請問老師收到這條信息是什么意思呀?【中國稅務(wù)】尊敬的納稅人:您好!按照《關(guān)于權(quán)益性投資經(jīng)營所得個人所得稅征收管理的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2021年第41號),持有股權(quán)、股票、合伙企業(yè)財產(chǎn)份額等權(quán)益性投資的個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè),應(yīng)自持有上述權(quán)益性投資之日起30日內(nèi),主動向稅務(wù)機關(guān)報送持有權(quán)益性投資的情況。若企業(yè)曾經(jīng)或現(xiàn)仍持有權(quán)益性投資,請盡快通過自然人電子稅務(wù)局web端/扣繳端報送。
老師,我們跟客戶簽購銷合同,假如單臺物品價格是5000元,我們就按5000元簽合同,發(fā)票也按5000元開,但因為現(xiàn)在搞活動,一臺要退1000元給他們,請問我們是先按5000元做收入嗎?那退給他們的1000元怎么處理?
我合同簽好了,我發(fā)票次月開是沒關(guān)系的呀
老師您好,如果發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人專票收入填多了,多交稅了,也不想退稅,也不想觸碰風(fēng)險,應(yīng)如何調(diào)申報表。
11 月本年累計下開始12月需要寫期初余額嗎
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔(dān)9個點增值稅和0.8%的管理費,我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個專票稅額我們開票給他們,他們再退給我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個點簡易計稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
主表不用填“應(yīng)稅勞務(wù)”嗎?
你好,這個不是勞務(wù) 這里的應(yīng)稅勞務(wù),是指:加工,修理,修配的意思。 服務(wù)里面,才包括了餐飲服務(wù)