你好,12月底之前需要打進(jìn)來(lái)的。
甲公司股東趙某認(rèn)繳的出資額為100萬(wàn)元,應(yīng)于2019年7月1日前繳足,7月1日趙某實(shí)繳資本為20萬(wàn)元,剩余部分至2019年12月31日仍未繳納,甲公司因經(jīng)營(yíng)需要于2019年1月1日向銀行借款100萬(wàn)元,年利率10%,發(fā)生借款利息10萬(wàn)元,則2019年甲公司在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)可以扣除借款利息的下列計(jì)算中,正確的是A.10(萬(wàn)元)B.10-(100-20)×10%×50%=6(萬(wàn)元)C.10-100×10%×50%=5(萬(wàn)元)D.0B答案的百分之十是什么
你好 之前最早的股東在驗(yàn)資的時(shí)候給公司打款注冊(cè)資本1250元,后來(lái)就轉(zhuǎn)走了 賬上記錄的其他應(yīng)收款, 現(xiàn)在的股東把公司收購(gòu)了 賬上也還有1250萬(wàn)的其他應(yīng)收款 想要沖掉這個(gè)應(yīng)收款 是不是應(yīng)該現(xiàn)在的股東按照股份分?jǐn)?往公司打款呢 需要簽什么代還款協(xié)議什么的嗎?還是應(yīng)該怎么沖掉這個(gè)其他應(yīng)收款 因?yàn)橹暗墓蓶|已經(jīng)找不到人啦 所以不能走正常的程序(讓之前的股東把款打進(jìn)公司,現(xiàn)在的股東再把錢打給之前的股東),能把這筆錢做壞賬準(zhǔn)備嗎?是不是要交稅? 還有什么別的辦法嗎?這個(gè)月底就要把1250萬(wàn)沖完
老師請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題 1.如果股東今年有向公司借款的話,12月31號(hào)之前得還回來(lái),不然是要交20%的個(gè)稅還是說(shuō)按分紅扣20%的稅?(我只記得是月底得清款,具體是啥原因記不太清楚了) 2.如果是個(gè)人今年像公司借款的話,需要在卡在12月31號(hào)之前還回來(lái)嗎?還是說(shuō)能隨便啥時(shí)還款?有沒有20%的稅的說(shuō)法呢
那個(gè)客戶,他對(duì)公戶有錢,他現(xiàn)在想從對(duì)公后面提100萬(wàn)出來(lái),拿去買房子,然后他提這100萬(wàn),是以股東借款的方式提的,提到個(gè)人名下,然后,他打算這100萬(wàn)分一年或者是兩年的時(shí)間,每個(gè)月都還一點(diǎn)錢進(jìn)去,如果分一年的話,他每個(gè)月就存?zhèn)€十幾萬(wàn),這樣子存進(jìn)去。我就想了解一下,這一一百萬(wàn)的金額是不是可以的,因?yàn)槲衣犛胁糠重?cái)務(wù)說(shuō)只能搞50萬(wàn)。這是第一個(gè)問(wèn)題,第二個(gè)問(wèn)題我才想確認(rèn)一下,提100萬(wàn)的話,他是要開支票的方式去銀行拿嗎?還是說(shuō)他直接去銀行柜臺(tái)操作,直接轉(zhuǎn)100萬(wàn)出來(lái),在銀行柜臺(tái)那里就直接,轉(zhuǎn)的時(shí)候備注是借款股東借款
我們公司跟老板之間就是公司上錢不夠了,老板墊,老板有時(shí)候從公司上借錢,這樣來(lái)回轉(zhuǎn),每個(gè)月都是這樣的,也沒法簽借款協(xié)議,然后今年下來(lái)老板欠公司,79萬(wàn),這個(gè)是掛在應(yīng)付賬款借方的,這個(gè)錢老板年末要還掉嗎?有沒有視同股東分紅,交個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。