你好1;? ? 是的;? ?公司要按照視同分紅繳納20%個稅的 ; 年末還 ;2.? ? ? ? 必須要還; 年末之前還? ?
想問老師一個問題,我現(xiàn)在應聘了一個建筑公司,之前的會計啥都沒交接,就口頭隨便的交接了一下,還有很多的內帳,都沒交接,比如專票的抵扣稅金退還,我看賬上他票不夠,退不了進項,我如果退他2000多的稅金,他就要再重新弄2000多的普票來沖工程款,我不知道她之前怎么做的,我只能說是接在她后面做,她之前的東西我不能動,然后我就讓之前的會計自己去處理這個問題,他說他已經離職了,就推給我,態(tài)度還惡劣的不得了,請問我做錯了嗎?如果之前的會計愿意告訴我這個帳怎么回事,我很樂意幫這個忙,可惜不是
啊芬姐,那個是這樣的,我們公司呢,就是說是一九年轉成小規(guī)模納稅人的,現(xiàn)在想要注銷,但是21年21年的時候呢,老板借過錢,但是比如說借的錢,應該是當年的會計年度給他把它還回來,否則會涉及到個人所得稅吧。但是我們現(xiàn)在是二二年上半年了,282年上半年上半年的時候,現(xiàn)在我準備做注銷,嗯,像他這種去年沒有還回來的話,這樣的話機。是不是收稅務如果查的話,就會涉及到20%的這種個稅問題,有沒有補救辦法,比如說簽一個借款合同,他可以是說從去年的這會兒借到今年的,這會兒出多少的利息,利息的話就是相當于確認收入交一些稅,這樣能補救嗎?
老師有個問題想請教了,啥就是那個,建筑公司就是個人去稅務局代開發(fā)票的時候,不需要,交一個個稅,然后,就是經營所得交的,然后稅務局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個人代開這張發(fā)票。寫的是人工費,說不能按照今天說的來開,如果要是按經營說的來開的話,就不能寫人工費,說讓讓我們把這個發(fā)票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當于是項目經理承包了一個項目,然后他干完了之后打給他的那個工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費的話,還是要按照經營說的來交個稅的話,不想按照勞務繳納20%的個稅的話,有什么,比如說不開人工費能開開成什么。
老師請教兩個問題 1.如果股東今年有向公司借款的話,12月31號之前得還回來,不然是要交20%的個稅還是說按分紅扣20%的稅?(我只記得是月底得清款,具體是啥原因記不太清楚了) 2.如果是個人今年像公司借款的話,需要在卡在12月31號之前還回來嗎?還是說能隨便啥時還款?有沒有20%的稅的說法呢
我是在今年4月份接手的現(xiàn)在這個建筑公司,4月份重新建立的賬套,我發(fā)現(xiàn)在2022年12月份的時候之前會計做了一筆暫估成本的分錄,400萬左右(借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估)而且沒有在企業(yè)所得稅前調增,現(xiàn)在發(fā)票在陸續(xù)回來,我還能在做之前的分錄紅沖嗎?關鍵是這兩個月根本沒有收入,我沒有辦法結轉成本,如果按照上面的分錄做了的話,就會有主營業(yè)務成本這個科目了,而且是負數(shù)
客人微信支付把酒水的錢全結了后面酒沒喝完現(xiàn)金退給了他最后總結對賬的時候是不是差酒錢
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開具了正數(shù)發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產此訂單全部產品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
一般簽的合同比如說建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領生育津貼需要工資流水嗎?
老師請問一下申報了5萬,發(fā)放7萬,其中2萬賬上沒有計提,也沒有申報個稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個人車輛公務使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險維修等一切費用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計提了費用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時候把沖銷那部分不調增嗎
老師,工資是7100 最后應交個人所得稅是12.5選,怎么計算他扣除了多少
2如果年末未還,有什么后果呢
你好;? ? ?沒有還; 就視同分紅; 按 借款金額*20%繳納個稅? ?