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2023年9月企業(yè)發(fā)生的主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)9月5日,購(gòu)進(jìn)甲材料一批,價(jià)款100000元,稅額13000元,取得增值稅專用發(fā)票5張,已驗(yàn)收入庫(kù),貨款尚未支付,發(fā)票已通過認(rèn)證。(2)9月9日,銷售產(chǎn)品一批,企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款500000元,增值稅65000元。另外,該企業(yè)支付給某運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)費(fèi),取得由該運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅運(yùn)費(fèi)金額5000元,銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖。(3)9月12日,從中國(guó)境內(nèi)某機(jī)械制造廠購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),收到增值稅專用發(fā)票1張,注明價(jià)款400000元,增值稅52000元,款項(xiàng)已付,供貨方免費(fèi)安裝、調(diào)試完畢,已于9月25日交付使用。同時(shí),該企業(yè)購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅運(yùn)費(fèi)金額10000元,銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖。(4)9月17日,銷售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購(gòu)貨方是長(zhǎng)期合作客戶,兼購(gòu)貨方購(gòu)買量較大,給予購(gòu)貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。寫會(huì)計(jì)分錄

2023-12-11 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-11 15:01

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2023-12-11 15:04

1借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸應(yīng)付賬款113000

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齊紅老師 解答 2023-12-11 15:04

2借銀行存款565000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅65000 借銷售費(fèi)用5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅450 貸銀行存款5450

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齊紅老師 解答 2023-12-11 15:04

3借固定資產(chǎn)410000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅52900 貸銀行存款462900

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齊紅老師 解答 2023-12-11 15:04

4借應(yīng)收賬款610200 帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入540000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅70200

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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-12-11
1借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸應(yīng)付賬款113000
2023-12-11
同學(xué)你好 問題不完整
2023-12-11
您好,您需要哪些支持?
2021-12-19
您好 1、3日,企業(yè)購(gòu)入鋁材一批,取得增值稅專用發(fā)票注明買價(jià)42000元、增值稅5460元;取得交通運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)1000元、增值稅90元。價(jià)款以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 借 原材料42000+1000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額5460+90 貸 銀行存款42000+5460+1000+90 2、9日,企業(yè)從光大公司購(gòu)入一批鋼材3000千克,取得增值稅專用發(fā)票注明買價(jià)60000元、增值稅7800元,企業(yè)簽發(fā)一張2個(gè)月到期、面值67800元的銀行承兌匯票。取得交通運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)700元、增值稅63元,款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票付訖。材料尚未運(yùn)到。 借 原材料60000+700=60700 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額7800+63=7863 貸 應(yīng)付票據(jù)67800 貸 銀行存款763 3、10日,上月購(gòu)入的鋁材批驗(yàn)收入庫(kù), 實(shí)際成本為45800元, 貨款已于上月支付。 借 原材料45800 貸 在途物資45800 4、15日,接受外商捐贈(zèng)材料一批, 對(duì)方提供增值稅專用發(fā)票注明買價(jià)65000元、增值稅8450元;企業(yè)以轉(zhuǎn)賬支票支付運(yùn)雜費(fèi)2000元(未取得增值稅專用發(fā)票),材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 借 原材料65000+2000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額8450 貸 營(yíng)業(yè)外收入65000+8450=73450 貸 銀行存款2000
2022-04-26
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