同學您好,人工費之前的賬是怎樣做的
我是制造業(yè),我開了技術(shù)服務費出去,又有別的公司開技術(shù)服務費給我,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?開進的技術(shù)服務費入什么科目?工資,折舊,要不要算在技術(shù)服務費成本里面?汪老師回答
購入技術(shù)服務費,怎么記賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是啥
老師,請問下技術(shù)服務費人工怎么結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和主營業(yè)務成本分錄呢
老師,生產(chǎn)加工型企業(yè),開出的技術(shù)服務費發(fā)票,怎么做分錄,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,我們是技術(shù)服務企業(yè),開出的技術(shù)服務費是收入,收到的進項發(fā)票也是技術(shù)服務費直接入費用了,這樣的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
之前的賬應該怎么做??? 就是軟件技術(shù)服務
同學您好,借:主營業(yè)務成本人工費,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-應交個稅所得稅 銀行存款
就是老師講課是按部門計提工作,這個直接就是主營業(yè)務成本人工費計提工資
同學您好,你好,也行的,這種情況也可以