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技術(shù)服務費,我只發(fā)生了人工費,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么寫?

2023-12-11 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-11 15:02

同學您好,人工費之前的賬是怎樣做的

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快賬用戶3087 追問 2023-12-11 15:06

之前的賬應該怎么做??? 就是軟件技術(shù)服務

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齊紅老師 解答 2023-12-11 15:12

同學您好,借:主營業(yè)務成本人工費,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-應交個稅所得稅 銀行存款

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快賬用戶3087 追問 2023-12-11 15:18

就是老師講課是按部門計提工作,這個直接就是主營業(yè)務成本人工費計提工資

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齊紅老師 解答 2023-12-11 15:24

同學您好,你好,也行的,這種情況也可以

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同學您好,人工費之前的賬是怎樣做的
2023-12-11
你好這個沒有生產(chǎn)成本,你們技術(shù)服務收入話,借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,借主營業(yè)務成本,貸勞務成本,借勞務成本,貸應付職工薪酬 這樣
2021-07-01
您好,技術(shù)服務一般是人工 借:主營業(yè)務成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資
2024-12-13
同學,你好 相對應的人工,服務,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-12-31
您好 有收入就應該有對應的成本哈 不應該全部工資計到管理費用研發(fā)費
2024-07-14
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