您好,借 稅金及附加? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 貸 銀行存款,契稅的話,是計(jì)入到房屋資產(chǎn)成本的,你好
我公司是房地產(chǎn)公司,前期有預(yù)繳增值稅,本期開(kāi)具銷售發(fā)票,有應(yīng)交增值稅,但是小于前期預(yù)繳增值稅,直接抵減了,增值稅抵減了,附加稅也抵減了,只交了水利建設(shè)基金,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做? 哈當(dāng)時(shí)預(yù)交增值稅時(shí),附加稅沒(méi)有預(yù)交,是后來(lái)預(yù)交土地增值稅才預(yù)交了附加稅
我們公司收到一個(gè)抵賬的寫字樓一間。抵賬金額236萬(wàn)。近期收房。對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)增值稅發(fā)票吧?收房后,我按固定資產(chǎn)入賬時(shí)。增值稅一次性抵扣?當(dāng)月交房產(chǎn)稅嗎?我們當(dāng)月就租出去了,給租戶開(kāi)租賃發(fā)票。是不是就不用交房產(chǎn)稅了?改交增值稅,了?
老師,企業(yè)出售已經(jīng)提足折舊的固定資產(chǎn)房屋,原值是50萬(wàn),賣了80萬(wàn),交了增值稅,城建稅,土地增值稅,印花稅,該怎么做賬務(wù)處理啊
老師請(qǐng)問(wèn)下物業(yè)公司收的房租:收到時(shí)做的借:銀行 貨:預(yù)收 應(yīng)交增值 銷項(xiàng)稅 ,但現(xiàn)在又退了房租,我應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
公司出售固定資產(chǎn)房屋,出售給個(gè)人,開(kāi)了發(fā)票,產(chǎn)生了增值稅,錢還沒(méi)收到,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣做分錄。
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
借:稅金及附加1萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅8000 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅2000 然后借上面的貸方 最后貸:銀行存款?
嗯對(duì),是這個(gè)意思的,對(duì)的