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老師您好,我想問一下就是這個費用發(fā)票就是哪哪些是需要明細的,你看就是那個快遞快遞費發(fā)票是需要明細的,他有這個發(fā)票明細,像住宿發(fā)票,飛機發(fā)票,嗯,高速發(fā)票,嗯,汽車維修發(fā)票,這些發(fā)票他需要明細嗎?

2023-12-09 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-09 12:17

您好,飛機發(fā)票,高速發(fā)票 沒有明細。 住宿發(fā)票有住宿清單,汽車維修發(fā)票有維修明細的,多少人工,多少材料 是要列明的

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快賬用戶3737 追問 2023-12-09 12:33

好的老師,你看如果說我前期我沒有弄這些明細,比如說住宿發(fā)票,汽車維修發(fā)票我沒有列明細,那這個就不能作為這個做賬抵抵稅用的嗎?還是說必須有明細還是沒有明細也可以???

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齊紅老師 解答 2023-12-09 12:52

您好,可以稅前抵扣的,只是說我們管理沒有很規(guī)范,比如這個維修費就開1000元,咱也不知道是維修了啥,就不知道這個價格是不是合理了,員工可以從中間獲利,但有明細就不一樣的了,這個配件就值100元,不能寫400元

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快賬用戶3737 追問 2023-12-09 12:55

好的老師,現(xiàn)在我們公司目前就兩三個人,基本上都是自己人,然后還沒有對外招員工呢,就是目前是不是說不要明細也沒事,等我們回頭招員工的時候,假如涉及到這個報銷問題了,就要求他們開明細,這樣可以嗎?啊,就是您的意思就是說其實發(fā)票也是可以抵稅的,只是嗯為了讓公司就是說能夠排除那些嗯想從中獲利的員工對吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-09 12:58

您好,有一半原因是這樣的,那個維修費還真的要明細,對外體現(xiàn)這個業(yè)務發(fā)生的真實性(表明我們這個發(fā)票不是虛開的),住宿費發(fā)票上寫了幾晚,倒可以不用明細了

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快賬用戶3737 追問 2023-12-09 13:02

好的,老師知道了,就是說你看我之前那個嗯公司的費用嘛,我就是覺得只要有發(fā)票就可以了,就沒有想到要明細,嗯,也沒有考慮到這方面,然后就是說之前已經入了賬的。嗯發(fā)票費用發(fā)票就那樣就行了嗎?還是說都得沖抵呀,還是說從今以后注意就行了,因為我們這個公司嗯今年9月才成立的,然后有業(yè)務是有業(yè)務,就是總體來說這個開出去的那個發(fā)票也不是太多,嗯,就是維修費倒是有那么一兩張嗯幾千塊錢也沒有付明細,這樣的話我就說就這樣就行嗎?還是說加以改正啊,還是說重新往后注意就行了

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齊紅老師 解答 2023-12-09 13:07

您好,是的,以前的再去要明細也沒有必要了,以后我們注意一下,跟同事要求這個明細,一般都會配合的,我們財務人員也是為了公司的合規(guī)化管理嘛

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快賬用戶3737 追問 2023-12-09 13:11

唉,好的老師就是說以前那個沒有要明細的發(fā)票,要是查的話會被認可嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-09 13:15

您好,放心,外人沒有查得這么仔細的,只有我們財務自己做賬時會很清楚

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您好,飛機發(fā)票,高速發(fā)票 沒有明細。 住宿發(fā)票有住宿清單,汽車維修發(fā)票有維修明細的,多少人工,多少材料 是要列明的
2023-12-09
沒事,以后注意要明細,附在后面更完善
2023-12-09
您好,這個最好是有明細的
2023-12-08
同學您好! 您好! 公司的股東帶回來的住宿費發(fā)票、加油費發(fā)票以及高速費發(fā)票,并不都直接歸為差旅費。住宿費發(fā)票通??蓺w于差旅費,但加油費發(fā)票一般需視其用途而定,如用于工作相關出行則可能歸為差旅費。
2024-03-30
您好,這個的話,是可以正常做管理費用的這個的
2024-03-30
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