你好,余角的數(shù)分別申報(bào)自己的都可以扣除5000,然后次年匯算性交,合并到一塊兒算個(gè)稅 都可以 自己選擇 你可以看一下哪個(gè)教的多,在哪個(gè)抵扣
老師,你好。對(duì)于個(gè)人所得稅請(qǐng)教一下。比如某人在A公司的每月工資是5000不到一點(diǎn),在B公司的工資是7000不到,扣除專項(xiàng)扣除每月2000,每月兩家公司都不用繳納個(gè)人所得稅,但是年收入超過12萬了,到時(shí)候匯繳清算的時(shí)候,是不是需要繳納個(gè)人所得稅?
【資料2】某作家2020年取得收入與納稅情況如下:(1)在某出版社任職,每月工資為6400元,扣繳社保及公積金1400元,沒有專項(xiàng)附加扣除,應(yīng)稅所得未達(dá)到5000元,每月扣繳個(gè)人所得稅為0;(2)2020年出版一部小說,出版社兩次分別等額支付其稿費(fèi)6000元,共代扣代繳其個(gè)人所得稅51.60元;(3)到某大學(xué)做學(xué)術(shù)報(bào)告,取得收入5000元,該校預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅800元。已知:綜合所得累計(jì)應(yīng)納稅所得額不超過36000元的,適用預(yù)扣率3%,速算扣除數(shù)是0。要求:該作家年終匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳多少個(gè)人所得稅?
14:06練習(xí)實(shí)踐【資料2】某作家2020年取得收入與納稅情況如下:(1)在某出版社任職,每月工資為6400元,扣繳社保及公積金1400元,沒有專項(xiàng)附加扣除,應(yīng)稅所得未達(dá)到5000元,每月扣繳個(gè)人所得稅為0;(2)2020年出版一部小說,出版社兩次分別等額支付其稿費(fèi)6000元,共代扣代繳其個(gè)人所得稅51.60元;(3)到某大學(xué)做學(xué)術(shù)報(bào)告,取得收入5000元,該校預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅800元。已知:綜合所得累計(jì)應(yīng)納稅所得額不超過36000元的,適用預(yù)扣率3%,速算扣除數(shù)是0。要求:該作家年終匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳多少個(gè)人所得稅?開始答題上傳圖片
請(qǐng)教老師,公司給員工實(shí)發(fā)工資里給代扣的個(gè)稅,與公司在 自然人電子稅務(wù)局里 代繳的員工個(gè)人所得稅,兩者有差異時(shí),應(yīng)該如何處理?
某作家2020年取得收入與納稅情況如下:(1)在某出版社任職,每月工資為6400元,扣繳社保及公積金1400元.沒有專項(xiàng)附加扣除,應(yīng)稅所得未達(dá)到5000元,每月扣繳個(gè)人所得稅為0;(2)2020年出版一部小說,出版社兩次分別等額支付其稿費(fèi)6000元,共代扣代繳其個(gè)人所得稅51.60元;(3)到某大學(xué)做學(xué)術(shù)報(bào)告,取得收入5000元,該校預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅800元。已知:綜合所得累計(jì)應(yīng)納稅所得額不超過36000元的,適用預(yù)扣率3%,速算扣除數(shù)是0。要求:該作家年終匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳多少個(gè)人所得稅?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購多半沒有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說是24年的返利,我要怎么處理啊?
老師,請(qǐng)問:年報(bào)所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!