工資表上面扣不對下個(gè)月補(bǔ)扣或者少扣就可以,你要是公司承擔(dān)差異,那轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出
老師你好,公司可以在自然人電子稅務(wù)局里代員工作個(gè)稅匯算清繳嗎?如果員工有在兩單位拿工資?是一個(gè)單位以綜合所得,另一單位作勞務(wù)報(bào)酬所得匯算?還是把兩處工資加在一起作工資薪金綜合所得匯算?在系統(tǒng)里具體怎么操作?請老師詳細(xì)解答,急。謝謝老師。
請教老師,公司給員工實(shí)發(fā)工資里給代扣的個(gè)稅,與公司在 自然人電子稅務(wù)局里 代繳的員工個(gè)人所得稅,兩者有差異時(shí),應(yīng)該如何處理?
公司自然人電子稅務(wù)局和匯算清繳里邊的申報(bào)工資存在差異,多報(bào)工資,少報(bào)個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的所得稅,應(yīng)該怎么處理
老師,我們在給公司員工報(bào)工資的時(shí)候,是不是我們在自然人電子稅務(wù)局里面幫員工做專項(xiàng)附加扣除,員工就自己不需要在個(gè)人所得稅APP上弄了?
老師在和自然人電子稅務(wù)局扣繳端里工資薪金申報(bào)時(shí)公司還欠這個(gè)離職員工兩個(gè)月的工資,那我在沒有給這個(gè)離職員工開支之前一直是0申報(bào)嗎
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
好的謝謝老師,一般來講,企業(yè) 做工資表、交社保、交公積金、銀行發(fā)工資、個(gè)稅報(bào)稅交稅,這4個(gè)動(dòng)作的項(xiàng)目順序應(yīng)該是哪個(gè)先哪個(gè)后?
不是4個(gè),是5個(gè)動(dòng)作
這個(gè)看你們公司,我公司交社保,做工資表,銀行發(fā)工資,次月申報(bào)個(gè)稅,交稅
個(gè)稅是次月按上個(gè)月發(fā)出工資去申報(bào)個(gè)稅
交社保,交公積金和別的沒有啥順序還得看你們當(dāng)?shù)啬莻€(gè)截止時(shí)間,別過了時(shí)間交
過了時(shí)間有地區(qū)有滯納金
工資表看你們公司是幾時(shí)發(fā)工資,
老師時(shí)間點(diǎn)我這樣理解對嗎?1月份 :公司交1月的社保、公積金——2月份:做1月的工資表、算代扣個(gè)稅、實(shí)發(fā)工資——銀行發(fā)1月工資——報(bào)1月個(gè)稅和交個(gè)稅(若實(shí)際扣的稅與工資表有差異,就在做2月工資表時(shí)把代扣個(gè)稅給調(diào)整回來)
嗯,對,您說是對的,沒問題
親,這樣1月工資是2月發(fā),那你是3月申報(bào)所屬期2月,去申報(bào)1月工資,
最后一條這個(gè)注意點(diǎn),之前有很多學(xué)員搞錯(cuò)了,
幾時(shí)發(fā)工資對應(yīng)所屬期幾月申報(bào)
啊呀,我之前一直理解是公司計(jì)提的1月份工資,就歸屬個(gè)稅系統(tǒng)里所屬期1月,因?yàn)槿?yīng)稅務(wù)系統(tǒng)的企業(yè)所得稅扣除,原來理解錯(cuò)了。個(gè)稅所屬期對應(yīng)發(fā)工資月份、計(jì)提月份弄錯(cuò),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
目前沒有看到處罰通知,之前稅局那邊給通知是申報(bào)提前,那就0申報(bào)一個(gè)月就可以
企業(yè)所得稅是本年計(jì)提次年匯算清繳之前發(fā)都可以稅前扣除