工資表上面扣不對(duì)下個(gè)月補(bǔ)扣或者少扣就可以,你要是公司承擔(dān)差異,那轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出

老師你好,公司可以在自然人電子稅務(wù)局里代員工作個(gè)稅匯算清繳嗎?如果員工有在兩單位拿工資?是一個(gè)單位以綜合所得,另一單位作勞務(wù)報(bào)酬所得匯算?還是把兩處工資加在一起作工資薪金綜合所得匯算?在系統(tǒng)里具體怎么操作?請(qǐng)老師詳細(xì)解答,急。謝謝老師。
請(qǐng)教老師,公司給員工實(shí)發(fā)工資里給代扣的個(gè)稅,與公司在 自然人電子稅務(wù)局里 代繳的員工個(gè)人所得稅,兩者有差異時(shí),應(yīng)該如何處理?
公司自然人電子稅務(wù)局和匯算清繳里邊的申報(bào)工資存在差異,多報(bào)工資,少報(bào)個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的所得稅,應(yīng)該怎么處理
老師,我們?cè)诮o公司員工報(bào)工資的時(shí)候,是不是我們?cè)谧匀蝗穗娮佣悇?wù)局里面幫員工做專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,員工就自己不需要在個(gè)人所得稅APP上弄了?
老師在和自然人電子稅務(wù)局扣繳端里工資薪金申報(bào)時(shí)公司還欠這個(gè)離職員工兩個(gè)月的工資,那我在沒(méi)有給這個(gè)離職員工開(kāi)支之前一直是0申報(bào)嗎
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要要報(bào)什么稅,是季度報(bào),還是月度報(bào),要報(bào)經(jīng)營(yíng)所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:北京的公司沒(méi)有車(chē)指標(biāo) 用了個(gè)人的車(chē)指標(biāo) 這個(gè)車(chē)款咋從公司轉(zhuǎn)出來(lái)呢 或者有啥方法用公戶(hù)的錢(qián)買(mǎi)車(chē)呢
老師您好!個(gè)體工商戶(hù)沒(méi)有開(kāi)戶(hù)行信息能開(kāi)票嗎?
財(cái)務(wù)軟件都要錢(qián)嗎?有哪些行業(yè)的財(cái)務(wù)軟件是免費(fèi)的嗎?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開(kāi)報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改


好的謝謝老師,一般來(lái)講,企業(yè) 做工資表、交社保、交公積金、銀行發(fā)工資、個(gè)稅報(bào)稅交稅,這4個(gè)動(dòng)作的項(xiàng)目順序應(yīng)該是哪個(gè)先哪個(gè)后?
不是4個(gè),是5個(gè)動(dòng)作
這個(gè)看你們公司,我公司交社保,做工資表,銀行發(fā)工資,次月申報(bào)個(gè)稅,交稅
個(gè)稅是次月按上個(gè)月發(fā)出工資去申報(bào)個(gè)稅
交社保,交公積金和別的沒(méi)有啥順序還得看你們當(dāng)?shù)啬莻€(gè)截止時(shí)間,別過(guò)了時(shí)間交
過(guò)了時(shí)間有地區(qū)有滯納金
工資表看你們公司是幾時(shí)發(fā)工資,
老師時(shí)間點(diǎn)我這樣理解對(duì)嗎?1月份 :公司交1月的社保、公積金——2月份:做1月的工資表、算代扣個(gè)稅、實(shí)發(fā)工資——銀行發(fā)1月工資——報(bào)1月個(gè)稅和交個(gè)稅(若實(shí)際扣的稅與工資表有差異,就在做2月工資表時(shí)把代扣個(gè)稅給調(diào)整回來(lái))
嗯,對(duì),您說(shuō)是對(duì)的,沒(méi)問(wèn)題
親,這樣1月工資是2月發(fā),那你是3月申報(bào)所屬期2月,去申報(bào)1月工資,
最后一條這個(gè)注意點(diǎn),之前有很多學(xué)員搞錯(cuò)了,
幾時(shí)發(fā)工資對(duì)應(yīng)所屬期幾月申報(bào)
啊呀,我之前一直理解是公司計(jì)提的1月份工資,就歸屬個(gè)稅系統(tǒng)里所屬期1月,因?yàn)槿?duì)應(yīng)稅務(wù)系統(tǒng)的企業(yè)所得稅扣除,原來(lái)理解錯(cuò)了。個(gè)稅所屬期對(duì)應(yīng)發(fā)工資月份、計(jì)提月份弄錯(cuò),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
目前沒(méi)有看到處罰通知,之前稅局那邊給通知是申報(bào)提前,那就0申報(bào)一個(gè)月就可以
企業(yè)所得稅是本年計(jì)提次年匯算清繳之前發(fā)都可以稅前扣除