直接元分錄紅沖多計提的附加
計提增值稅及附加稅分錄?什么時候開始計提?減免增值稅及附加稅在季度末做,也就是在3月底,6月9月12月底做減免增值稅及附加稅分錄?
背景:7月未進行增值稅加計抵減,更正申報后需退回多余的增值稅和附加 問:附加稅要如何做分錄?
老師,請問一下我這個月應(yīng)繳納增值稅1800,因為有稅控維護費遞減280,所以繳納增值稅1800-280=1520,那么我附加稅的計稅基礎(chǔ)也相應(yīng)減少,這部分減少的附加稅如何做賬呢
我在5月末,做會計分錄:計提了附加稅,同時又做了減免附加稅分錄,減免的計入營業(yè)外收入。附加稅也計提到本年利潤了,6月1號扣了增值稅城建稅,我這邊關(guān)于附加稅的分錄還有沒做完的的嗎?今年城建減半,教育費全部減免。
我在5月有筆收入,稅務(wù)代開專票,附加稅不知道做的分錄對不對呢?做會計分錄:計提了附加稅,同時又做了減免附加稅分錄,減免的計入營業(yè)外收入。附加稅也計提到本年利潤了,6月1號扣了增值稅城建稅,今年城建減半,教育費全部減免。請幫忙看看,附加稅的會計分錄怎么做
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負債表是不是這么填
那11月份我計提附加稅是不是可以直接少計提可抵減那部分?
是的,就是先抵減,再計提