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甲卷煙廠為地值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)S牌卷煙(不含稅調(diào)撥價為100元/標(biāo)準(zhǔn)條)及雪茄煙,本年5月甲卷煙廠發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付煙葉收購價款110萬元并按規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,將其運(yùn)往A企業(yè)委托加工煙絲;向A企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票。注明加工費10萬元、增值稅1.3萬元,該批煙絲已收回入庫,但本月未領(lǐng)用。A企量無同類煙絲銷售價格。 (2)從乙企業(yè)(主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)煙絲)購進(jìn)絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300萬元、增值稅39萬元。 (3)從小規(guī)模納稅人丙企業(yè)(主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)煙絲)購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款280萬元。 (4)進(jìn)口一批煙絲,支付貨價300萬元、經(jīng)紀(jì)費15萬元,該批煙絲運(yùn)抵我國輸入地點起卸后發(fā)生運(yùn)費及保險費共計35萬元,卷煙廠完稅后,海關(guān)放行。 (5)以成本為350萬元的特制自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙。 (6)本月銷售雪茄煙取得不含稅收入500萬元,并收取品牌專賣費9.04萬元;領(lǐng)用外購煙絲為原料生產(chǎn)S牌卷煙,銷售S牌卷煙300標(biāo)準(zhǔn)箱。
甲卷姻廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)S牌卷煙(不含稅調(diào)撥價為100元/標(biāo)準(zhǔn)條)及雪茄煙。本年5月甲卷姻廠發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付煙葉收購價款110萬元并按規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,將其運(yùn)往A企業(yè)委托加工煙絲;向A企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費10萬元、增值稅1.3萬元,該批煙絲已收回人庫,但本月未領(lǐng)用。A企業(yè)無同類煙絲銷售價格。(2)從乙企業(yè)(主營業(yè)務(wù)為煙絲的生產(chǎn)和銷售)購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300萬元、增值稅39萬元。(3)從小規(guī)模納稅人丙企業(yè)和丁企業(yè)(主營業(yè)務(wù)均為煙絲的生產(chǎn)和銷售)購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明的價款共計280萬元(不含稅)。(4)進(jìn)ロ一批煙絲,支付貨價300萬元、經(jīng)紀(jì)費15萬元,該批煙絲運(yùn)抵我國輸人地點起卸后發(fā)生運(yùn)費及保險費共計35萬元,卷煙廠完稅后,海關(guān)放行。(5)以成本為350萬元的特制自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙。(6)本月銷售雪茄煙取得不含稅收人500萬元,并收取品牌專賣費9.04萬元;領(lǐng)用外購煙絲為原料生產(chǎn)S牌卷煙,銷售S牌卷煙300標(biāo)準(zhǔn)箱。(7)月初庫存外購煙絲買價為32
2.某卷煙廠為增值稅的一般納稅人,某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購煙葉60萬元;(2)委托另一煙廠加工煙絲,提供煙葉30萬元,支付加工費5萬元,取得增值稅專用發(fā)票,受托方無同類煙絲;(3)領(lǐng)用委托加工煙絲20萬元,用于生產(chǎn)卷煙;(4)購進(jìn)輔助材料、包裝材料,價款10萬元,取得增值稅專用發(fā)票;(5)將剩余委托加工煙絲全部對外銷售,取得銷售收入40萬元;(6)銷售卷煙100標(biāo)準(zhǔn)箱,取得收入200萬元。(7)向職工發(fā)放卷煙4標(biāo)準(zhǔn)箱作為福利。要求計算該廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅和消費稅稅額。
2.某卷煙廠為增值稅的一般納稅人,某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購煙葉60萬元;(2)委托另一煙廠加工煙絲,提供煙葉30萬元,支付加工費5萬元,取得增值稅專用發(fā)票,受托方無同類煙絲;(3)領(lǐng)用委托加工煙絲20萬元,用于生產(chǎn)卷煙;(4)購進(jìn)輔助材料、包裝材料,價款10萬元,取得增值稅專用發(fā)票;(5)將剩余委托加工煙絲全部對外銷售,取得銷售收入40萬元;(6)銷售卷煙100標(biāo)準(zhǔn)箱,取得收入200萬元。(7)向職工發(fā)放卷煙4標(biāo)準(zhǔn)箱作為福利。要求計算該廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅和消費稅稅額。
卷煙廠委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明的成本金額為含稅金額6萬元,卷煙廠提貨時支付的加工費用價稅合計為37萬元,并支付了煙絲加工廠按煙絲組成計稅價格計算的消費稅稅款。卷煙廠將這批加工好的煙絲全部用于生產(chǎn)卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱并予以銷售。向購貨方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價稅合計款為1053萬元。請計算卷煙廠的應(yīng)納消費稅稅額
老師,我們公司有員工從2021年到現(xiàn)在一直都是只交醫(yī)療保險不交養(yǎng)老保險的,養(yǎng)老保險這次申報系統(tǒng)自動帶出來了,我應(yīng)該怎么處理呢
老師我想問一下,交通運(yùn)輸類的普通發(fā)票為社么不可以抵扣,電子發(fā)票又可以抵扣?
請問為什么要在電子稅務(wù)局申報填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表?為什么現(xiàn)金流量表不同申報?
請問一個個體戶,一個月在外的工資2000,自己經(jīng)營所得一年也有4萬,那么這個個體戶經(jīng)營所得跟個稅可以合在一起匯算嗎,還是經(jīng)營所得歸經(jīng)營所得匯算,個稅歸個稅匯算。那減基本的6萬放那里減最劃算
怎么看運(yùn)輸費用的合理性,還有業(yè)務(wù)招待費的合理性
公司非要我當(dāng)財務(wù)負(fù)責(zé)人 但是我不負(fù)責(zé)報稅也不負(fù)責(zé)做賬和開票時間 我自己上去把負(fù)責(zé)人改成法人了 但是聯(lián)系方式留的還是我的 這樣稅務(wù)局會找我嗎?
我是一家種植合作社,可以提供農(nóng)機(jī)服務(wù),我上個月提供農(nóng)機(jī)服務(wù)23萬,但是未開票,請問我這個季度申報的時候怎么申報呢?
新設(shè)立的分公司,需要在當(dāng)?shù)厣陥笏枚悊幔?/p>
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損5年,假設(shè)2018年虧損了100萬,2019盈利了200萬,那我2019預(yù)交企業(yè)所得稅時就先彌補(bǔ)虧損100萬,還是到2019企業(yè)所得稅清算時即2020年5月彌補(bǔ)所得稅
老師我們運(yùn)輸車隊 自己買柴油 然后收到發(fā)票時候賬務(wù)處理和出庫時候賬務(wù)處理事什么樣的 還有入庫時候的賬務(wù)處理