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老師,我們是典當(dāng)行的,專門做當(dāng)車業(yè)務(wù),然后我們在租了個專門放車輛的車位,對方開具發(fā)票給我們了,怎么做賬務(wù)處理?

2023-12-08 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-08 15:27

同學(xué)你好 開了多長時間的 計入長期待攤費用

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快賬用戶3647 追問 2023-12-08 15:28

老師,對方每個月都開330塊錢發(fā)票給我們,我們按月支付的,我前面一直放入銷售費用~車位費里面去了

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齊紅老師 解答 2023-12-08 15:32

同學(xué)你好 計入費用科目就可以了

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快賬用戶3647 追問 2023-12-08 15:38

老師,是管理費用,還是銷售費用嗎?二級明細是什么好些嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 15:45

看是什么部門用的哦

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快賬用戶3647 追問 2023-12-08 15:49

老師,我們沒有規(guī)定是哪個部門的,是公司專門租車位來放車的,我們是做典當(dāng)?shù)模?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 15:50

計入銷售費用租金這樣就可以

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快賬用戶3647 追問 2023-12-08 15:52

老師,我前面做了銷售費用租賃費對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 15:53

這個也是可以的哦

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同學(xué)你好 開了多長時間的 計入長期待攤費用
2023-12-08
你好 你開發(fā)票? 做固定資產(chǎn)清理處理? 稅率13%
2021-04-13
你好現(xiàn)在沖減當(dāng)時的掛賬就可以的
2024-11-12
您好,租賃期限,那就是這個轉(zhuǎn)租日期到最后日期的
2023-09-15
你好同學(xué)是要記入固定資產(chǎn)清理
2022-05-13
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