您好,租賃期限,那就是這個轉(zhuǎn)租日期到最后日期的
老師,我們是做招聘推廣服務(wù)的公司,然后租了一個辦公場地,然后現(xiàn)在開了17460的租金發(fā)票,然后因?yàn)槭侨齻€人合租的,實(shí)際我們才是5820,但是物業(yè)不肯給我們?nèi)齻€人單開,所以租金全部開給我們了,然后另外兩家單位把錢全部轉(zhuǎn)給我們公賬上,就一起打給物業(yè)公司,這樣賬務(wù)怎么處理的,我這個租金入成本還是費(fèi)用呢
老師 我們是汽車租賃公司, 現(xiàn)在汽車租給客戶了, 租金是2500元/月,我們付車輛保險(xiǎn), 然后客戶再把車輛保險(xiǎn)付我們,開票的時候除了開具租金2500元/月發(fā)票,我們不能開出保險(xiǎn)發(fā)票的,請問客戶付的保險(xiǎn)我們該怎么開票呢?
老師,我們是機(jī)動車批發(fā)商, 廠家開給我們專票 ,如果我們銷售給二級經(jīng)銷商,我們也開專票, 如果我們車子租給客戶使用, 那就我們開具機(jī)動車發(fā)票, 但是原先采購車的時候不確定哪幾臺車銷售,哪幾臺車租賃,廠家統(tǒng)一給我們開了專票, 那現(xiàn)在要租出去5臺, 開了5機(jī)動車發(fā)票, 這個情況賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,我們是機(jī)動車批發(fā)商, 廠家開給我們專票 ,如果我們銷售給二級經(jīng)銷商,我們也開專票, 如果我們車子租給客戶使用, 那就我們開具機(jī)動車發(fā)票, 但是原先采購車的時候不確定哪幾臺車銷售,哪幾臺車租賃,廠家統(tǒng)一給我們開了專票, 那現(xiàn)在要租出去5臺, 開了5機(jī)動車發(fā)票, 這個情況賬務(wù)處理怎么做呢?
老師:我們是一、售后回租業(yè)務(wù) 我把我們的業(yè)務(wù)羅列如下: 1.我們從2手車市場買回車輛,按發(fā)票金額50萬入賬,上家沒有折舊額 2.我們把此車抵押給車行獲得45萬貸款 3.然后我們又在此車行把車租回來分期付款,本金加利息一共55萬,每月付款12000元,由于買來時沒有折舊金額,那我們賣出時也沒有折舊,那這個折舊怎么算 4.我們把抵押,又租回來的車輛租給我們下家,下家每月支付我們12500元 5.上述如何讓確認(rèn)收入,和成本 請問老師,上述的分錄如何制作? 二、 我們時經(jīng)營性租賃: 1.車行把車租賃給我們,我們每月支付12000元, 2.我們把車租給下家,下家沒有支付13000元給我們 上述如何讓確認(rèn)收入,和成本 請問老師,上述的分錄如何制作? 煩請樸老師回答我這個問題
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時,還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填
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它這筆金額里是包含多個租戶且不同租賃時間的,但是根據(jù)解除協(xié)議,只表明9.15日前把剩余的所有轉(zhuǎn)租租金匯入我司,那時間是寫到9.15嗎?
嗯對,那樣的話寫在9月15日的