銀行管理費(fèi)用里面的。
我司主營業(yè)務(wù):車輛租賃。我司在11月向4s店采購100臺(tái)車輛,支付了5%的訂金。同時(shí),4s店也已經(jīng)開出機(jī)動(dòng)車發(fā)票。因我司資金緊張,需要進(jìn)行籌資。在11月底,我司用11月采購的100臺(tái)車輛與金融機(jī)構(gòu)A簽定了融資性售后回租合同(A為出租方,我司為承租方。合同規(guī)定:A在11月底,把融資款直接轉(zhuǎn)給4S店。12月起,我司應(yīng)每月向A付每月本金+利息)。 現(xiàn)狀:我司要求,收入與成本配比,在車輛未出租前,不能入固定資產(chǎn),不能提折舊,也不能把折舊轉(zhuǎn)為成本?,F(xiàn)在這批車又售后回租了,涉及到固定資產(chǎn)清理,請(qǐng)問老師,該如何處理呢
老師 公司是做共享汽車租賃的,現(xiàn)在公司還是虧損狀態(tài),每月的營業(yè)收入是12萬左右,營業(yè)成本11萬多,加上費(fèi)用7萬左右,運(yùn)營部提出再購入9輛車,每輛5萬左右,老板讓測(cè)算要不要購入這9輛車,大概多久能回本?我應(yīng)該從哪些數(shù)據(jù)入手怎么測(cè)算呢?
我公司屬于物流行業(yè)車輛掛靠,個(gè)人的車掛靠在我們公司,開票進(jìn)來也是我公司名稱,那車輛入公司固定資產(chǎn)嗎?計(jì)提折舊能稅前扣除嗎?如果不能計(jì)提折舊,那么我公司開出的運(yùn)輸服務(wù)收入 對(duì)應(yīng)的成本缺口就很大,目前已經(jīng)掛了2千多萬固定資產(chǎn)了,21年開票一千多萬 暫估有幾百萬沒有成本,去年又沒有開票出去了但是折舊三百多萬,這種情況怎么處理
老師好,我們是銷售車輛的公司,前幾年購進(jìn)了很多車輛,用于了跑出租,后面又把車輛轉(zhuǎn)賣了出去,這種要怎么入賬呀,票已經(jīng)開了
老師好,我公司是汽車銷售公司,也主營出租車輛,購進(jìn)的車輛大多都用于出租,但購進(jìn)后幾個(gè)月是沒有出租收益的,暫時(shí)還沒出租出去,那這些車輛的折舊應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呀
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯(cuò)了。重新開具發(fā)票時(shí),為什么要提供身份證和合同?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費(fèi),的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號(hào)提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費(fèi),只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費(fèi),這樣再怎么做分錄啊
老師您好,我想問下就是從別的公司轉(zhuǎn)進(jìn)來100多人,然后我這個(gè)月做工資,報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在情況是我申報(bào)個(gè)稅入職時(shí)間我應(yīng)該怎么填合適
老師,超市自己采了一批貨,4月付的款,5月入得庫,我正常應(yīng)該是4月做筆付款的帳,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,5月在做入庫的帳,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)4月主營業(yè)務(wù)成本的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有這里的供應(yīng)商的成本因?yàn)?月有銷售,這樣咋弄?正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
本年利潤借方表示虧損。 那為啥本年利潤 分錄在貸方 虧損的時(shí)候 借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
管道設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)原值嗎
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號(hào)提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
都是怎么跟銀行公戶經(jīng)理維護(hù)關(guān)系的啊,我們初創(chuàng)企業(yè),發(fā)信息半天才回,有時(shí)候直接不回,真是夠了。難道還要給她送禮???
因員工離職,個(gè)人工資不夠繳納個(gè)人社保,收取現(xiàn)金繳納個(gè)人社保,要怎么入賬
你好,做管理費(fèi)用里面的。
那是要等有出租收益,折舊才能計(jì)入到成本那嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
因?yàn)楫?dāng)時(shí)購進(jìn)了大量車輛,當(dāng)時(shí)也沒有收益,折舊計(jì)入費(fèi)用的話,一個(gè)月也有40多萬呢
照你實(shí)際情況來就可以了。
那我有一些車輛是出租用過之后,又銷售出去的,賬面上固定資產(chǎn)清理有5萬,但開票出去有5萬6,這個(gè)有差額怎么辦呀
好,差額就是營業(yè)外收入。
那我開票出去那筆金額不能做收入嗎,因?yàn)閳?bào)稅時(shí)是按照開票金額報(bào)了收入上去
你好,做固定資產(chǎn)清理的。
固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
那我們開票出去那筆金額要怎么辦呀,入固定資產(chǎn)清理的話,收入不就跟稅務(wù)申報(bào)表上的對(duì)不上了
對(duì)的,是的,不一致的。
這樣沒有問題嗎,賬務(wù)收入跟稅務(wù)申報(bào)收入不一致了
這個(gè)你可以看一下你稅務(wù)局那邊怎么要求,有些是寫一個(gè)說明就可以。
清理銷售車輛都會(huì)有這種情況 嗎
啊,對(duì)的是的是的是的是的是的。