材料發(fā)票沒有備注的要求。
工程發(fā)票備注欄必須寫項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)嗎?
老師,建筑行業(yè)買材料,必須要備注項(xiàng)目地,工程名稱嗎?
那購(gòu)進(jìn)原材料的發(fā)票在備注上還用寫上工程名稱和項(xiàng)目嗎?請(qǐng)問?
建筑企業(yè),購(gòu)買工程項(xiàng)目的物資,收到材料發(fā)票,材料發(fā)票備注欄需要備注嗎?必須嗎?
老師,建筑工程購(gòu)入材料,備注欄必須寫項(xiàng)目名稱嗎
印花稅減半征收的,在稅源采集那里減免性質(zhì)和代碼欄選什么?
老師,我們公司是一般納稅人,然后我們從市場(chǎng)上拿貨,拿的是個(gè)體工商戶的。她們不給我們開發(fā)票,我們又給客戶一對(duì)一的吧發(fā)票開出去了?怎么解決這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的問題?
老師,我是新手,在建筑工程公司工作,招投標(biāo)需要報(bào)表,要求讓我把報(bào)表改成利潤(rùn)負(fù)數(shù),需要改報(bào)表的哪些項(xiàng)?還有要求降低所有者權(quán)益,需要改報(bào)表的哪些項(xiàng)?
小規(guī)模納稅人開了1個(gè)點(diǎn)和3點(diǎn)的普票,怎么確認(rèn)稅額做分錄?是按照各自稅率票面的稅額做分錄,還是同意按照1個(gè)點(diǎn)做分錄,
今年社保能像個(gè)稅能被稅務(wù)一起關(guān)聯(lián)嗎
老師!您好!銷售已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了,只是發(fā)票未開!怎么做賬?
老師,公司已經(jīng)兩年沒有申報(bào)印花稅了,要怎么補(bǔ)呀?
借:應(yīng)付賬款 -30000 貸:銀行存款 30000 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這兩筆分錄代表的意思一樣嗎
制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)是如何計(jì)算得來的,單位成本的計(jì)算公式
老師您好!有個(gè)問題我想不明白,發(fā)行方溢價(jià)發(fā)行債劵時(shí),溢價(jià)金額計(jì)入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目”的貸方不就意味著負(fù)債增加了嗎?(因?yàn)閼?yīng)付債券-利息調(diào)整是負(fù)債類科目貸方記增加),可我看不出負(fù)債為什么會(huì)增加?折價(jià)發(fā)行債券時(shí),折價(jià)金額計(jì)入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目的借方不就意味著負(fù)債減少了嗎(因?yàn)閼?yīng)付債券-利息調(diào)整是負(fù)債類科目借方記減少),可是我不明白負(fù)債為什么會(huì)減少?我知道是為了保持借貸平衡,但不理解這么做的原因是什么?比如企業(yè)發(fā)行面值100的債款,發(fā)行價(jià)是90,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”這個(gè)科目借方就要記10,那不就意味著負(fù)債減少10嗎?我不理解負(fù)債為什么會(huì)減少10?或者溢價(jià)發(fā)行時(shí),應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目為什么負(fù)債會(huì)增加10?其中的道理是什么?望老師給予解惑!多謝老師!
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目最后轉(zhuǎn)到哪里
轉(zhuǎn)到這個(gè)材料的成本里了。
比如你借方是記原材料的,要是不能抵扣的轉(zhuǎn)出來,也轉(zhuǎn)到原材料成本里。
1.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3.借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 4.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6. 借:管理費(fèi)用/原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這樣做對(duì)么
把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣就對(duì)了。
第5項(xiàng)那個(gè)我寫的和你說的不一制是么?我沒太明白,麻煩能具體說一下么?
第5個(gè)是咱銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),要交稅時(shí)最后一個(gè)分錄是這樣寫對(duì)。
咱進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目也要結(jié)轉(zhuǎn)評(píng)也要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是這個(gè)意思。我說的是這個(gè)問題。