b您好,沒錯,順序就是這個順序
生產制造企業(yè) 原材料采購步驟: 1根據(jù)付款回單和采購合同做借:預付賬款 貸:銀行存款;2貨到根據(jù)入庫單做借:原材料 貸:應付賬款-暫估;3收到發(fā)票做兩筆 借負數(shù)原材料 貸:負數(shù)應付賬款-暫估和按發(fā)票做借:原材料 應交稅費 貸:預付賬款?這樣對么?那銷售步驟是怎么做分錄的
會計主管喜歡根據(jù)銀行收款回單借:銀行存款,貸:應收賬款, 第二張記賬憑證根據(jù)銷售發(fā)票來借應收賬款 貸主營業(yè)務收入,應交稅費銷項 根據(jù)付款回單做一張憑證,借預付賬款。貸銀行存款, 再根據(jù)收到的進項發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費進項 貸預付賬款 這樣也是可以的吧,^_^
貿易類公司采購入庫時即付款 借 庫存商品 應交稅費 貸 應付賬款xx公司 借 應付賬款 xx公司 貸 銀行存款 請問這分錄有問題嗎? 附憑證單據(jù)是要把合同,入庫單,對方開的銷項發(fā)票購買方記賬聯(lián),結算確認單,我方的貨物收據(jù)單全部貼在后面嗎?
老師你好,我單位采購一批貨,款以打給對方,貨到以驗收入庫,但發(fā)票未到,請老師幫忙看下我做的分錄對不,一個月后發(fā)票到了,謝謝 借:應付賬款/應付材料款/某單位 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應付賬款/暫估材料款/某單位 來發(fā)票,發(fā)票和暫估金額一致, 借:應付賬款/暫估材料款/某單位 貸:應付賬款/應付材料款/某單位
采購庫管財務銜接不夠,導致出現(xiàn)成本沒有落實收付實現(xiàn)制的問題,現(xiàn)在是采購流程的文件和出入庫單和發(fā)票一并提供財務,財務進行賬務處理?,F(xiàn)在考慮落實的流程設計是部門提采購,材料到貨庫管開出入庫單,財務根據(jù)出入庫單做成本,往來做應付或者沖減預付,成本不考慮進項稅,下月或者數(shù)月后收到發(fā)票沖銷部分成本確認進項稅。關于采購付款的問題采購提供采購的各種審批單來對對方單位進行預付或者付應付款,不再提供發(fā)票和出入庫單,這樣相對合理嗎?
三方貿易的報關單怎么填
明星成立工作室一般按什么繳稅
老師,實際工作中,例如7月份的所有業(yè)務,我可不可以在8月1號~10號做憑證和登賬簿?
開場地租賃會議費的發(fā)票備注欄房產證號必須填嗎
老師,我的營業(yè)執(zhí)照里面有一項信息技術推廣服務和廣告業(yè),能否開視頻制作的發(fā)票?
老師你好!之前簽訂合同為350萬元,開票450萬元,稅務局需要提供合同,當時也忘了了合同簽訂少了,公司在補簽合同,還有什么風險嗎?老師指導一下
老師一個自然人注冊了一個公司A,和一個個體戶B,分開報稅,都是餐飲業(yè)務,注冊地大地址一樣,房間號不一樣,這樣可以嗎?樸
員工工資5000到30,000元,如何算社?;鶖?shù),如何計算社保?請詳細為我列出,謝謝老師,因為我是個新手。
車票報銷進項稅額在哪里錄入
老師,視頻制作開發(fā)票的時候,稅收編碼和名稱叫什么?
那采購的話是以收到貨物入賬,還是收到發(fā)票入賬?因為我以往只做內賬,現(xiàn)在做一盤賬有點弄不懂?
銷售也是,是以發(fā)出貨物及收入還是開出發(fā)票計收入
實際中很多都是按照收到采購發(fā)票計入庫存商品,開出發(fā)票的,確認收入的
那如果入庫與發(fā)票有差異怎么弄?另外如果是預付款呢?走正常流程嗎?
對,不一致就通過預付或者暫估入庫的方式來調整
就是通過手工錄入總賬調整嗎?
對,是的,沒錯,是這么調整
另外成本模塊也可以解釋一下嗎?因為我們現(xiàn)在是供應商和客戶用供應鏈模塊,總務購入的一些生產耗用品也是入采購鏈,然后一些雜費走OA,正常整個系統(tǒng)運營應該是怎樣的?
這個真是不好意思,oa這個系統(tǒng)沒用過
沒事,OA就是負責一些單據(jù)的審批就是一些雜費在通過網絡申請等等,我主要想了解金蝶云星空鏈塊,正常公司是怎么個使用法和供應鏈流、費用審批、成本核算流程和實際結合?
金蝶云星空鏈塊,這個我也沒使用過,要不您重新提問一下,看看哪位老師用過這個軟件