你好,是不是你系統(tǒng)沒升級,商品代碼更新了嗎
出口退稅申報(bào)時數(shù)據(jù)自檢疑點(diǎn)顯示商品代碼無效,但是海關(guān)商品碼里面有這個代碼是什么原因
海關(guān)編碼:8543709990在申報(bào)退稅時錄入到出口商品代碼,但顯示“傳入的商品代碼為無效的商品代碼,請確認(rèn)!”請問這是什么問題?
老師,出口退稅申報(bào)時提示商品碼無效,但是我在退稅庫可以查到,而且出口日期也在范圍內(nèi)也是基本商品代碼,這個問題怎么解決
老師,就是錄入報(bào)關(guān)單的商品代碼時顯示此商品為非商品代碼是怎么回事嗎
老師好,申報(bào)出口退稅配單顯示傳入的商品代碼為無效商品代碼怎么辦
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
這個怎么查,怎么弄我也不太清楚
你可以找相似的或者在代碼后加入01看行不行
我是報(bào)關(guān)單逐項(xiàng)配單填那個商品代碼或者后面加01都不行
企業(yè)應(yīng)先檢查一下報(bào)關(guān)單和海關(guān)商品代碼錄入是否正確,確認(rèn)錄入無誤的話,再檢查該海關(guān)商品是否已變更代碼。若海關(guān)商品代碼已變更,出口企業(yè)或其他單位應(yīng)按照出口貨物報(bào)關(guān)單上列明的商品代碼申報(bào)退(免)稅,同時需要在申報(bào)退稅的時候多填報(bào)一份“海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對應(yīng)表”。 ?具體步驟如下? 在出口退稅申報(bào)的明細(xì)數(shù)據(jù)采集界面找到“海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對應(yīng)表”,點(diǎn)擊進(jìn)入→新建,按照要求填寫商品碼調(diào)整采集表—填寫完成后點(diǎn)擊保存。 這樣商品代碼調(diào)整表就填寫完成了,接下來按照出口退稅申報(bào)的流程繼續(xù)采集其他關(guān)單和發(fā)票信息即可,最后一同生成數(shù)據(jù)、正式申報(bào)。
好的,謝謝老師
不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦