您好, 某企業(yè),6月份領(lǐng)用辦公桌4臺,每臺價值200元,采用五五攤銷法。 借:低值易耗品--在用低值易耗品 800 貸:低值易耗品--在庫低值易耗品 800 同時攤銷一半價值, 借:管理費用 ――低值易耗品400 貸:低值易耗品--低值易耗品攤銷 400 報廢時,攤銷剩余價值,同時殘料收入100元收到現(xiàn)金。 借:現(xiàn)金 100 管理費用――低值易耗品 300 貸:低值易耗品--低值易耗品攤銷 400 同時,注銷低值易耗品明細(xì)帳,分錄如下: 借:低值易耗品--低值易耗品攤銷 800 貸:低值易耗品--在用低值易耗品 800 一次攤銷法 借:管理費用-辦公費 800 貸:銀行 /應(yīng)付 800
我們公司買了很多倉庫用的裝原材料用的塑料框子,3萬塊錢買了,因為之前的框子全部換了,換成這個新的了。請問是做低值易耗品嗎?借:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品 增值稅進(jìn)項 貸:銀行存款 這樣嗎?然后低值易耗品是一次攤銷還是五五攤銷?分錄怎么做?
問題:作為公司會計,請你對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。[分析提示](1采用一次攤銷方法的周轉(zhuǎn)材料,領(lǐng)用時應(yīng)將其價值一次全部計入成本;(2采用其他攤銷方法的周轉(zhuǎn)材料,領(lǐng)用時按計劃成本或?qū)嶋H成本計入成本的同時,還要考慮調(diào)整差異額。(3周轉(zhuǎn)材料盤虧時,補(bǔ)提攤銷額,按計劃成本或?qū)嶋H成本沖減成本的同時調(diào)整差異額。
# 提問 #總公司下開個新分公司 繪這個分公司些周轉(zhuǎn)材料和固定資產(chǎn) 請問是接著計提折舊嗎?攤銷五五攤銷已在總公司攤銷一半 這些原值與累計折舊 余額也作期初數(shù)建帳了 行不?謝謝
【業(yè)務(wù)核算題】5月6日,中原電器公司基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用生產(chǎn)工具9000元。生產(chǎn)工具報度時回收殘料價值200元。要求:在表4-12中,分別采用一次轉(zhuǎn)銷法和五五攤銷法進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。表4-12編制會計分錄方法日期摘要會計分錄一次轉(zhuǎn)銷法五五攤銷法品
周轉(zhuǎn)材料下設(shè)置二級科目低置易耗品/低值易耗品-在用/低值易耗品-在庫/低值易耗品-攤銷,請問下老師怎么做分錄。一個生產(chǎn)企業(yè)能同時用一次攤銷法和五攤銷法嗎?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
采用五五攤銷法購進(jìn)的賬務(wù)處理分錄寫一下
您好,上面寫了啊,我再寫哈 某企業(yè),6月份領(lǐng)用辦公桌4臺,每臺價值200元,采用五五攤銷法。五五攤銷法? ?五五攤銷法??五五攤銷法 借:低值易耗品--在用低值易耗品 800 貸:低值易耗品--在庫低值易耗品 800 同時攤銷一半價值, 借:管理費用 ――低值易耗品400 貸:低值易耗品--低值易耗品攤銷 400 報廢時,攤銷剩余價值,同時殘料收入100元收到現(xiàn)金。 借:現(xiàn)金 100 管理費用――低值易耗品 300 貸:低值易耗品--低值易耗品攤銷 400 同時,注銷低值易耗品明細(xì)帳,分錄如下: 借:低值易耗品--低值易耗品攤銷 800 貸:低值易耗品--在用低值易耗品 800
購進(jìn)不用付款嗎
您好,有的, 借:管理費用――低值易耗品 800? ?貸:銀行? 800
同時攤銷一半價值, 借:管理費用 ――低值易耗品400 貸:低值易耗品--低值易耗品攤銷 400 你這管理費用不是多了嗎
不好意思,我全部重寫,從購買開始 借:低值易耗品--在庫低值易耗品? 800 貸:銀行? ? ?800 借:低值易耗品--在用低值易耗品 800 貸:低值易耗品--在庫低值易耗品 800 同時攤銷一半價值, 借:管理費用 ――低值易耗品400 貸:低值易耗品--低值易耗品攤銷 400 報廢時,攤銷剩余價值,同時殘料收入100元收到現(xiàn)金。 借:現(xiàn)金 100 管理費用――低值易耗品 300 貸:低值易耗品--低值易耗品攤銷 400 同時,注銷低值易耗品明細(xì)帳,分錄如下: 借:低值易耗品--低值易耗品攤銷 800 貸:低值易耗品--在用低值易耗品 800
那原來記的在庫低值易耗品不用核銷嗎?
您好,不好意思,剛才有事走開了,沒有及時回復(fù)您還請原諒 我看上面所有分錄? ?在庫低值易耗品 也是平的
怎么平嗎?看你分錄明細(xì)就沒有平,你用的明細(xì)都不一樣怎么平嗎?你能一 一對應(yīng)你自己所寫的分錄明細(xì)平嗎
您好,下圖我圈出來的,您看一下哈