您好,分錄不用做的,匯繳時A105000表要納稅調(diào)增,沒有發(fā)票的成本費用是不能稅前扣除的。 匯算時企業(yè)所得稅報表成本填實際數(shù),是的,稅收金額要把無票金額減了,這樣就調(diào)增了
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬,相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務(wù)報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法?
鄒老師:小規(guī)模企業(yè) ,季度暫估成本,根據(jù)2011年34號文的第6條,暫估成本費用可以在所得稅季度預(yù)繳時稅前扣除,那么在做暫估成本時,是不是季度萬結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?如果在明年匯算清繳前取得這部分發(fā)票,需要做賬務(wù)處理嗎?
小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳前還有一部分暫估的發(fā)票沒有拿到,要怎么匯算清繳填報?直接在成本欄修改成本數(shù)據(jù)嗎?因為小規(guī)模不用填A(yù)105000這張表。直接修改成本欄數(shù)據(jù)那和年報的財務(wù)報表對不上沒關(guān)系嗎?
小規(guī)模公司去年年底暫估了30萬的主營業(yè)務(wù)成本,截止5月30號開進來了30萬的發(fā)票,現(xiàn)在企業(yè)匯算清繳如何處理?直接做會計分錄沖銷去年的暫估分錄就可以了?是否要填寫企業(yè)所得稅匯算清繳報表?
小規(guī)模納稅人。老師,因為去年暫估的成本票今年收不回來了,22年所得稅匯算清繳年報那邊成本調(diào)減補繳稅,那報小企業(yè)會計準(zhǔn)則的時候,是按賬上的報表填報,還是也要按減掉成本的數(shù)據(jù)報?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
那就是成本那里填實際數(shù)是不老師,就是調(diào)表不調(diào)賬。
您好,是的呢,就是填實際數(shù),賬面數(shù)就是實際數(shù)嘛