您好同學 進項稅比銷項稅多了 如果不申請留抵退稅的話不用做會計分錄的哈
老師你好,我想問一下增值稅進項稅,銷項稅最后怎么抵消,分錄怎么做?
老師你好!我這個月的進項稅額大于銷項稅額,請問一下會計分錄怎么做
#提問 老師:勾選了9956元進項稅額發(fā)票,銷項稅額只有9200元,進項比銷項稅額多了756元,請問怎么做分錄呢?
一般納稅人 銷項>進項 還有 進項>銷項 分別怎么做會計分錄 就還有這個,我看過很多種方法 想知道到底是怎么處理,你這邊可以告訴我一下嗎
你好老師,5月份銷項稅額300 元 勾選了一張專票進項稅額460元,進項比銷項多了160元 ,請問這個要怎么做分錄
怎么在電子稅務(wù)局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計提100萬,在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計提了10萬,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,這個我可以直接在2025年做費用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬,還是填90萬
我的情況是,我們開的400萬專票。設(shè)備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時候。現(xiàn)在這個票能紅沖嗎。對方公司是國企,說讓我們提供一個發(fā)票紅沖說明,他們蓋章。現(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進項票一直沒開過來,只是簽了合同。貨有的到,有的沒到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務(wù)系統(tǒng)認證發(fā)票是月底認證還是下月初認證
老師,您好,公司注冊資金100萬,現(xiàn)在實收資本300萬,原會計把這300萬都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開了張數(shù)電專票,品名開錯了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯了,金額 稅額都是對的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車發(fā)票可以抵稅并報銷嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財報和第四季度財報不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請問承兌匯票在沒有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上兌換屬于套現(xiàn)嗎
如果申請了留抵退稅? ? 借記應(yīng)交稅費--增值稅留抵稅額科目,貸記 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 收到退款的那個月做? 借銀行存款? 貸應(yīng)交稅費--增值稅留抵稅額