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老師,你好。我想問下,我這個進項稅比銷項稅多了。怎么做會計分錄?進項稅是16553.30元,銷項稅是16513.76

老師,你好。我想問下,我這個進項稅比銷項稅多了。怎么做會計分錄?進項稅是16553.30元,銷項稅是16513.76
老師,你好。我想問下,我這個進項稅比銷項稅多了。怎么做會計分錄?進項稅是16553.30元,銷項稅是16513.76
2023-12-07 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-07 16:47

您好同學 進項稅比銷項稅多了 如果不申請留抵退稅的話不用做會計分錄的哈

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-07 16:50

如果申請了留抵退稅? ? 借記應(yīng)交稅費--增值稅留抵稅額科目,貸記 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 收到退款的那個月做? 借銀行存款? 貸應(yīng)交稅費--增值稅留抵稅額

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您好同學 進項稅比銷項稅多了 如果不申請留抵退稅的話不用做會計分錄的哈
2023-12-07
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 進項大于肖像的。
2023-12-08
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2022-06-14
你好!如果進項稅額大于銷項稅額,多出的部分可以轉(zhuǎn)入下個月繼續(xù)抵扣或者申請退稅。會計分錄方面,不需要為多余的進項稅額做特別處理,只需按正常流程進行進項稅額的入賬即可。
2024-11-13
你好,可以不用處理,直接留置下個月抵扣
2020-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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