主要考慮到你們的成本用來抵扣企業(yè)所得稅,相差的這一萬塊錢,如果你不開票的話,企業(yè)所得稅稅前不允許扣除,是要多交企業(yè)所得稅,你自己去測算一下,合不合適

我們是小規(guī)模納稅人,向一般納稅人采購貨物,對方開票要加收10個點,我們開票劃算還是不開票劃算?
老師:我們是一般納稅人,買菜錢一個月有1000多元,如果要開發(fā)票的話要給對方3個點,我們要不要開這個普票,是不開票劃算還是要開票劃算
老師,我是銷售方一般納稅人,對方是小規(guī)模納稅人,我如果開的是普票13%.我是不能抵扣銷項稅,對方說開3%普票要少價,對我那個劃算
老師,我們是銷售和安裝中央空調(diào)的,采購的有些商品要求商家開票,但是商家要加稅點8%,我要怎么核算,他加的這點對于我們來說開劃算還是不開劃算,請詳細列明小規(guī)模和一般納稅人的核算說明,謝謝啦!
請問老師 我們是購買方 (小規(guī)模納稅人),有一筆費用支出 ,對方說開票是50000,不開票是打8折40000 對我們來說,開票劃算還是不開劃算?計算方法是什么?
老師我個人店鋪7-9月份銷售了25萬左右,但是我問了會計學堂的老師,老師說不用管,但是現(xiàn)在10月份我把個人店鋪要不要換成個體戶店鋪呀,是不是要亮營業(yè)執(zhí)照好
老師,像我們公司每個月100元的物質(zhì)福利和中秋節(jié)紅包福利。這些都是通過備用金形式借出來再發(fā)給員工。這個福利費需要計提并申報個稅嗎?
@董孝彬老師我好像突然又懂了,尷尬到家了也是
10月份繳納的印花稅,打出完稅證明,10月份繳納了能查到,怎么11月份查不到繳納的印花稅完稅證明了
10月進項稅有2536.72,銷項稅有38.14,進項稅額轉(zhuǎn)出有1285.5。這些月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?全部結(jié)轉(zhuǎn)單應交稅費—未交增值稅里面嗎?
老師,公司在58發(fā)布招聘董事長助理崗位的花費請問計入設(shè)么科目?
老師,公司跟公司借支,但可能會連續(xù)借,能直接做一份借支合同,但用于連續(xù)借支嗎
老師,請問我們現(xiàn)在要買的產(chǎn)品,100元,對方開專票是加百分之8,這樣就應該是100*1.08元,但是供應商給我按照100除以0.92算稅,老師請問供應商這樣算對嗎,這個是什么邏輯
采購商品一個月貨運費未付怎么做賬呢
我是設(shè)計類公司主營的是設(shè)計費,營業(yè)進的設(shè)計費記什么科目,
是不是還要考慮股東分紅個稅啊
不考慮,股東的分紅是稅后利潤去分紅的
等于沒有發(fā)票只會影響所得稅費用,不影響分紅個稅
是的,只是影響企業(yè)所得稅。
員工開自己車談業(yè)務 加油票能正常報銷嗎?
走加油費不可以。,如果要報銷的就福利費。
還有別的辦法嗎?
或者跟業(yè)務員簽租車協(xié)議,這樣就可以如實報銷
租車協(xié)議模板有嗎老師?不知道咋填?還有入福利費算不算違規(guī)?
模板我上傳不了給你了,因為平臺上傳不了資料,可以走福利費,這個福利費要交個稅,并入工資交個稅
福利費不是按不超過工資總額14%扣除嗎?扣個稅就是并入工資薪金了啊
是的,福利費有限額扣除,但是能量化到個人的福利費要申報個稅