借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
有個問題想咨詢。就是我是購買方,我在8月份時(shí)給對方付了預(yù)付款,對方給我專票,我進(jìn)行了未抵扣勾選。9月份時(shí),我們經(jīng)過溝通,不跟對方合作了,需要對方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時(shí)對方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)楝F(xiàn)在要報(bào)稅,報(bào)稅網(wǎng)站上顯示有這個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額,但是我之前做付款憑證時(shí)根本沒做進(jìn)項(xiàng)稅,所以,現(xiàn)在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務(wù)了。
老師,麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司,目前該公司正在辦理注銷手續(xù),這邊我想問下賬務(wù)處理。現(xiàn)在我收到對方的資產(chǎn)是不是借:相關(guān)資產(chǎn)明細(xì) 貸:負(fù)債 營業(yè)外收入(支付對價(jià)小于對方公允價(jià)值),這個做完以后是不是還要編合并報(bào)表呀?我們用的是金蝶財(cái)務(wù)軟件,是直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出來的嗎,還是需要手工編制?因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)局要我們提交報(bào)表,請問是不是就是合并報(bào)表
我們是供貨方,去年跟客戶簽訂合同是現(xiàn)款現(xiàn)貨(貨到3日內(nèi)付款),合同約定超過3日付款按貨物每天每噸增加5元的資金占用費(fèi)作為結(jié)算單價(jià),對方不按約定時(shí)間付款我們?nèi)ツ晖V构┴浟耍ツ晡议_了票給他們(貨款和之前的資金占用費(fèi)都是按貨物銷售13個點(diǎn)的專票開的),對方一直拖延不付款,今年也產(chǎn)生了資金占用費(fèi),對方說要把剩下的票補(bǔ)給他們才能付款,那今年產(chǎn)生的資金占用費(fèi)我以什么名目開什么票呀?
去年有個項(xiàng)目跟客戶簽訂合同是現(xiàn)款現(xiàn)貨(貨到3日內(nèi)付款),合同約定超過3日付款按貨物每天每噸增加5元的資金占用費(fèi)作為結(jié)算單價(jià),去年我開了票(貨款和之前的資金占用費(fèi)都是按貨物銷售13個點(diǎn)的專票開的),對方一直拖延不付款,今年又產(chǎn)生了資金占用費(fèi),對方說要把剩下的票補(bǔ)給他們才能付款,那今年產(chǎn)生的這個資金占用費(fèi)我以什么名目開什么票呀?開幾個點(diǎn)的?
公司開具了一張免稅普票,但合同注明開具1%的普票,對方公司要求寫補(bǔ)充協(xié)議,并且少支付免稅的那部分價(jià)款,老板說說因?yàn)楹灪贤痤~是對方需要付給我們的稅款的,所以對方現(xiàn)在是要扣除。這個怎么做賬務(wù)處理呀!
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
先不付款需要掛賬, 為啥是在建工程?而不是工程施工
借:工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款