借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
請(qǐng)問本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理,要做會(huì)計(jì)分錄嗎?要做的話分錄怎么做?還是不做處理等抵扣再做會(huì)計(jì)分錄
老師在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做,多的部分還是計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
抵扣的時(shí)候勾選進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
抵扣的時(shí)候勾選進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額,怎么做留底稅額的會(huì)計(jì)分錄?
老師,本月進(jìn)項(xiàng)稅抵扣多于開票銷項(xiàng)稅的時(shí)候,多出的那個(gè)稅額會(huì)計(jì)分錄怎么做?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方有余額,表示留底
那老師我再問下,如果我這個(gè)月的申報(bào)的已經(jīng)抵扣了的銷項(xiàng)票在下月紅沖了,就是說一模一樣的同筆開票數(shù)字紅沖實(shí)際等于0了,那在這月已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)票怎么辦,下個(gè)月電子稅務(wù)局申報(bào)負(fù)數(shù)開票,在本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)票稅務(wù)局會(huì)退回嗎?賬務(wù)處理又怎么做呢?
需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,借預(yù)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
開的是這種工程類的發(fā)票
之前做了工程施工嘛,結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有,如果沒有的話,庫存商品改成工程施工。
我們是銷售方,我這邊紅沖,就是因?yàn)樯蟼€(gè)月開票開錯(cuò)了,但是沒有作廢成功,這個(gè)月已經(jīng)紅沖了,但是上個(gè)月沒有作廢成功的不是要在電子稅務(wù)里出現(xiàn)了這個(gè)開票數(shù)字,還是得報(bào)稅啊,但是又不想交稅省得下個(gè)月紅沖還得退稅,所以就想這個(gè)月申報(bào)用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,但是就不知道這個(gè)月抵扣完以后下個(gè)月又紅沖了那這個(gè)月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦?
是的 ?留著以后抵扣就是了,他會(huì)給你留底的
這個(gè)發(fā)票實(shí)際根本就是沒有的業(yè)務(wù),就是單純開錯(cuò)了,上個(gè)月認(rèn)為已經(jīng)作廢成功了,賬上都沒有做這筆收入,而且11月都已經(jīng)結(jié)賬了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)這筆開票沒有作廢成功,不知道怎么處理
以后留著抵扣就可以的。
那我已經(jīng)紅沖了,可不可以我這個(gè)月在電子稅務(wù)局申報(bào)里面直接手工修改銷售為0,實(shí)際這筆業(yè)務(wù)也沒有發(fā)生,這樣不就簡(jiǎn)單多了,賬務(wù)也不用調(diào)整了。
這是不可以的。一碼歸一碼,所屬期11月份 你有這個(gè)銷售額就得申報(bào)填寫。
老師,那我10月份根本就沒有做收入的分錄而且已經(jīng)結(jié)帳出過報(bào)表了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)上個(gè)月那張發(fā)票沒有作廢成,那我現(xiàn)在怎么做,直接做在11月份的賬里面重新做一筆收入嗎?但是我今天剛開票紅沖的,要到做12月份賬的時(shí)候才能做紅沖的分錄啊,可是這樣的話11月份不就虛增收入了嗎?而且也沒有成怎么辦呢 ?
你在11月份兒做一個(gè)正數(shù)收入,然后再做一個(gè)負(fù)數(shù)收入不就可以了。12月份申報(bào)的時(shí)候,只申報(bào)負(fù)數(shù)的,不要申報(bào)正數(shù)的。
但是我這個(gè)開票日期是今天才開的啊,可以做到11月份的賬里面嗎?
就是12月7號(hào)開的紅字發(fā)票
對(duì)的,可以這么做的。
做分錄可以不用顧忌開票日期期間哈?那等到做12月份賬的時(shí)候就不用管這這部分紅沖的賬了是吧?
他不是不顧及啊,你不是上一個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬了。
這張正數(shù)票是11月份開的,現(xiàn)在12月就是做11月份的賬啊,但是紅字這張票是我今天剛開的,我的意思是12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個(gè)月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話這個(gè)月就是虛開發(fā)票,又沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)。
那你11月份做收入,然后下一個(gè)月的時(shí)候,你做12月份的再紅沖。