對,您的理解完全正確的。
用于生產(chǎn)產(chǎn)品 攤銷要借:制造費(fèi)用 這個制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到完工產(chǎn)品成本里 然后出售之后確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本 就包含無形資產(chǎn)攤銷的那部分? 所以沒出售就不影響營業(yè)利潤 還在制造費(fèi)用或產(chǎn)品成本里呢
老師,你好,想問下我單位是律師事務(wù)所,發(fā)現(xiàn)2019年度的會計(jì)科目有錯誤,一是固定資產(chǎn)未提殘值且計(jì)提金額錯誤,二是把出資律師工資計(jì)入管理費(fèi)用-工資去核算,三是出資律師是交的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅(不需要交企業(yè)所得稅),但是稅款在利潤表里計(jì)入所得稅費(fèi)用。這幾個錯誤按照查賬征收方式是影響利潤的,特別說明我們19年是核定的所以不影響計(jì)稅,但是20年開始是查賬了,請問老師改如何調(diào)整才不影響20年的本年利潤?是做分錄調(diào)整就可以還是要去大廳修改財(cái)務(wù)報(bào)表?
請問老師,我調(diào)整生產(chǎn)成本和庫存商品的數(shù),不會影響到本年利潤是嗎
老師好,我們是一般納稅人,做內(nèi)賬時產(chǎn)品入庫和銷售出庫都是按價(jià)稅分離來做賬的,現(xiàn)在外賬每月繳納的增值稅和附加稅,內(nèi)賬記在了已交稅金,一直掛著,上任會計(jì)說稅不影響利潤,算利潤時不用管交的增值稅,確認(rèn)是這樣嗎,實(shí)際錢是支付出去了,這部分實(shí)際交的增值稅影響利潤嗎,要轉(zhuǎn)到費(fèi)用里嗎?
實(shí)在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用,比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益,借 以前年度損益調(diào)整,貸 未分配利潤,這時候未分配利潤不是記到三月了嗎,怎么會影響期初數(shù)呢?我就是不明白這個記賬怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù),記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤三月的本年累計(jì)數(shù)里面,怎么會影響期初數(shù)呢?
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價(jià)78萬,花200萬抵原值是多少?
老師,就是我們公司有很多打零工的是按工資薪金報(bào)好些還是勞務(wù)費(fèi)報(bào)好些?勞務(wù)費(fèi)800以內(nèi)的不用繳稅,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,請問生產(chǎn)農(nóng)用機(jī)器設(shè)備的五金件可否申請政府補(bǔ)貼,有這類的補(bǔ)貼政策嗎?
老師,我們公司建設(shè)的便民市場,要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計(jì)提折舊要分?jǐn)偟矫吭?,對?老師地面呢,水泥地面大概幾十萬,這個可以一次計(jì)入費(fèi)用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內(nèi)部企業(yè)間借款80萬,10年后還款時怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,請問財(cái)務(wù)人員未來往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個一般賬戶,想問下這個基本戶錢可以轉(zhuǎn)一般戶嗎