借:利潤分配-未分配
貸:盈余公積
20年計提了盈余公積借 :利潤分配–提取法定盈余公積 貸盈余公積–法定盈余公積 可是年末為結(jié)轉(zhuǎn)。借;利潤分配——未分配利潤,貸;利潤分配——提取法定盈余公積 這個22年 怎么補
22年沒有提取法定盈余公積,23年末怎么調(diào)賬,會計分錄怎么寫
22年沒有提取法定盈余公積,23年末怎么調(diào)賬,會計分錄怎么寫,22年本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里邊了,
23年6月補計提了22年的法定盈余公積,導(dǎo)致負(fù)債表每月未分配利潤期末-期初余額與利潤表凈利潤有差額,差額就是補22年法定盈余公積的數(shù)額,23年12月要計提23年的法定盈余公積,是否會導(dǎo)致兩張表差額更大?年底應(yīng)該怎么處理調(diào)整?分錄怎么寫?
23年6月補計提了22年的法定盈余公積,導(dǎo)致負(fù)債表每月未分配利潤期末-期初余額與利潤表凈利潤有差額,差額就是補22年法定盈余公積的數(shù)額,23年12月要計提23年的法定盈余公積,是否會導(dǎo)致兩張表差額更大?年底應(yīng)該怎么處理調(diào)整?分錄怎么寫?
老師,我現(xiàn)在在這個企業(yè)從23年開始干,記賬憑證都沒做,全都是原始憑證,現(xiàn)在公司找我建賬(內(nèi)賬)。我應(yīng)該如何開始?
老師,出入庫單和發(fā)票明細對不上,可以嗎
老師 新公司怎么做稅務(wù)登記
老師,做合并報表時,a公司在甲集團下面,a公司將自己持有b公司的全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)到已集團下的另一個公司,甲、已集團是丙集團百分百持股,a公司做賬,借:未分配利潤100 貸:長投100 a公司沒有資本公積、盈余公積,同時年初未分配利潤為零 上面做的分錄,到a公司的集團甲,做合并報表時,合并資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個怎么處理
請問老師 我們公司做一個項目是灌溉材料,包括樹苗這些,直接就拉去項目種上了。那么這個分錄應(yīng)該怎么做呢?相當(dāng)于馬上銷售了嗎?
單位有殘疾人,申報殘保金,需要提前準(zhǔn)備什么流程嗎?
老師,我們抖音平臺發(fā)貨,是委托給中通,我們訂完貨放到中通倉,他們代發(fā),這種情況庫存商品表怎么做呢
老師,您好,一年房租5萬,錢沒付,但發(fā)票已到已如何入帳,借預(yù)付貸應(yīng)付嗎
借款合同 收據(jù) 還款協(xié)議蓋財務(wù)章具有法律效力嗎?
請問一下老師、我的賬號怎么選擇初級和中級的系統(tǒng)班課程都學(xué)習(xí)不了了叻?
跨年了沒事嗎?和23年正常做提取法定盈余公積一樣的分錄
是的,這個沒什么關(guān)系的