你好。那分公司和總公司是有什么合同約定嗎?
請問老師,總公司在異地中標(biāo)一建筑工程后,設(shè)立分公司(獨(dú)立核算,非匯總繳納企業(yè)所得稅),分公司開票給總公司,然后總公司開票甲方結(jié)算工程款,總公司收取分公司一定比例的管理費(fèi),這樣做可以嗎?有什么利弊?謝謝!
老師,請教下,分公司工程款項(xiàng)由總公司收,總公司代分公司付貨款,貨款發(fā)票開給總公司的,這個(gè)可以做賬嗎?怎么做呢?
老師 建筑公司 總公司與甲方簽下合同 總公司把這個(gè)合同分包給分公司 收分公司管理費(fèi) 都是分公司開票給甲方 但第一次工程款甲方付給總公司 總公司在轉(zhuǎn)給分公司 后面工程款都是甲方打給分公司 但前期這筆是甲方打給總公司 總公司在轉(zhuǎn)給分公司 這樣合理嗎
有一個(gè)工程分公司做的,但是入賬到總公司,總公司開具發(fā)票做收入已交稅,扣點(diǎn)數(shù)后打款到分公司,分公司要怎樣做賬,分公司入賬不用再交稅了吧?
總公司在A省,設(shè)計(jì)分公司,監(jiān)理分公司B省,這些分公司沒資質(zhì)用總公司資質(zhì),分公司本地接工程都是用總公司名義簽合同,合同里總公司授權(quán)分公司在分公司本地的工程收款開發(fā)票繳稅款,請問分公司接的工程用總公司的資質(zhì)這樣算是跨地區(qū)工程嗎?
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
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機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
就是用總公司投標(biāo),總公司收款后轉(zhuǎn)給分公司,沒有其他的了
那總公司和分公司要有協(xié)議,是不是說內(nèi)部承包給分公司的,這個(gè)要有協(xié)議?
內(nèi)部承包要開票的嗎?分公司有涉及交稅的問題嗎
你好,是的,需要開發(fā)票的,分公司開票,正常交稅。
那不是重復(fù)交稅了嗎?本來就是分公司做的項(xiàng)目,只是用總公司投標(biāo),總公司開票給業(yè)主時(shí)交了一筆稅,現(xiàn)在分公司又要交一筆稅
那不等于就像分包一樣這樣理解嗎?
怎么我在網(wǎng)上看到的是不用開票納稅的
如果這兩個(gè)公司是一套賬的,這樣可以。
投標(biāo)時(shí)是總公司授權(quán)給分公司的負(fù)責(zé)人去做的?這樣分公司就不用開票給總公司了吧?
你們是分公司是單獨(dú)核算的不?
是獨(dú)立核算的
你好合同是總公司簽訂的 分包給分公司做? 這樣是分公司對外開發(fā)票就行了 是這樣的??