企業(yè)所得稅的繳納分為預繳和匯算清繳兩個階段。 預繳階段,企業(yè)根據(jù)上一年度的應納稅所得額,按照規(guī)定計算出應預繳的企業(yè)所得稅稅款,并按照稅務部門的要求進行預繳。這一階段的稅款計算依據(jù)是上一年度的應納稅所得額,而非本年度的實際經(jīng)營情況。 匯算清繳階段,企業(yè)根據(jù)本年度的實際經(jīng)營情況,按照規(guī)定計算出應納稅所得額和應納稅額,并按照稅務部門的要求進行匯算清繳。這一階段的稅款計算依據(jù)是本年度的實際經(jīng)營情況。 因此,第二年的企業(yè)所得稅區(qū)分以上一年度的匯算清繳稅款和本年度的預繳稅款。預繳稅款基于上一年度的應納稅所得額計算,而匯算清繳稅款基于本年度的實際經(jīng)營情況計算。兩個階段的稅款計算依據(jù)和時間點均不同
匯算清繳時,企業(yè)所得稅上年度沒 有預提到,在匯算繳納企業(yè)所得稅時分錄怎么寫?
匯算清繳是在第二年的五月份之前做的,那比如三月份做了匯算清繳,繳納了上一年的企業(yè)所得稅,那后來的會計在,第二年的表里的企業(yè)所得稅怎么知道是匯算清繳交的?還是第二年的新的預扣預繳的企業(yè)所得稅?
第二年到企業(yè)所得稅怎么區(qū)分?繳納的是上一年的匯算清繳的企業(yè)所得稅和今年的預扣,預繳到企業(yè)所得稅
老師,請問一下比如我企業(yè)所得稅預扣預繳的時候是1200的,但是到了企業(yè)所得稅匯算清繳的時候因為有調(diào)增的數(shù)據(jù),要補交稅費,那我賬上計提企業(yè)所得稅的時候是填預扣預繳和匯算清繳加一起的企業(yè)所得稅是嗎?
老師你好,我們公司去年季度預繳企業(yè)所得稅來,年底虧損,今年企業(yè)所得稅匯算清繳不需要不交企業(yè)所得稅,去年預繳的企業(yè)所得稅不會退稅吧
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務,銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運輸公司承接教育局的校車接送小學生業(yè)務,得到的財政補貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應收賬款+年末應收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費,我這個憑證要怎么做呢
老師,你說的正對,我們?nèi)ツ甑臅r候利潤額很高,交的企業(yè)所得稅應該是去年的,今年是虧損,那這個應該是去年匯算清繳的企業(yè)所得稅呀,那這個我今年做匯算清繳的時候咋弄呀?
我們公司應該就是老師,您說的這種情況,但是具體我還是沒有搞明白,沒有思路
同學您好,去年匯算清繳的企業(yè)所得稅今年做匯算清繳的時候交的 同時調(diào)整未分配利潤 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實務中中,小企業(yè)會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅 貨:銀存