按差額之后的來(lái)交增值稅季度300,000以內(nèi),普票可以免
請(qǐng)問(wèn)一下老師,增值稅小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)30萬(wàn)的銷售額,這部分的銷售額包括專票嗎,比如普票開(kāi)了20萬(wàn),專票開(kāi)了20萬(wàn),專票是肯定需要繳納增值稅的,那這樣普票的20萬(wàn)還能享受免征的稅收優(yōu)惠政策嗎,謝謝老師。這么晚打擾了!
小規(guī)模納稅人月/季度為超過(guò)15萬(wàn)及45萬(wàn)的規(guī)定到其中包含部分開(kāi)具的是專票,這種情況下專票部分單獨(dú)剔除出來(lái)按不免增值稅繳納增值稅,而開(kāi)具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過(guò)月15萬(wàn)及季度45萬(wàn)規(guī)定,只要開(kāi)具過(guò)一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來(lái)申報(bào)繳納增值稅呢?????
老師,我想問(wèn)一下,勞務(wù)公司差額部分開(kāi)普票,剩余部分開(kāi)專票,這樣的話增值稅是兩份發(fā)票加起來(lái)嗎?現(xiàn)在優(yōu)惠政策季度銷售額不超30萬(wàn)不用繳增值稅,這個(gè)銷售額也是兩份發(fā)票加起來(lái)嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開(kāi)具3%專票2萬(wàn)元,開(kāi)具1%普票30萬(wàn)元,還有未開(kāi)票收入5萬(wàn)元,我把專票2萬(wàn)填寫(xiě)在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,普票30萬(wàn)填寫(xiě)在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,第一季度全部收入37萬(wàn)填寫(xiě)在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,得出來(lái)的稅額是1.11萬(wàn),不知道這樣申報(bào)對(duì)嗎?
老師,你好!二手車公司上季度有一張紅沖發(fā)票未開(kāi)票,5月份才開(kāi)票,導(dǎo)致企業(yè)銷售額超30萬(wàn),繳納了增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加,但是超出的銷售額上季度做賬時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票未入賬,是報(bào)稅提示銷售額超30萬(wàn),才查出發(fā)票紅沖但未開(kāi)票,這部分繳納的這部分稅款需要計(jì)提嗎?要怎么處理?
老師 每年的企業(yè)所得稅匯算清繳 超過(guò)5月31日取得的發(fā)票 還可以稅前扣除嗎
老師,老板自己付款購(gòu)買的固定資產(chǎn),能做實(shí)收資本嗎?有的有發(fā)票,有的沒(méi)有發(fā)票?謝謝
工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi),殘疾人保障金是每個(gè)公司都必須要繳納的嗎
老師這個(gè)月銷項(xiàng)稅沒(méi)有,增值稅用零申報(bào)嗎
老師建賬的時(shí)候有新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 如果是小規(guī)模選哪個(gè)
老師,每月申報(bào)個(gè)稅截止時(shí)間是
個(gè)體戶能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎
求所有的完稅證明的開(kāi)具,包括社保和個(gè)稅。在哪個(gè)平臺(tái)。
5、A公司擁有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份,擬出售其持有的部分長(zhǎng)期股權(quán)投資或股權(quán)投資,假設(shè)擬出售的股權(quán)符合持有待售類別的劃分條件。不考慮其他因素,下列有關(guān)持有待售非流動(dòng)資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理的表述,不正確的是(?。?A.公司擁有甲子公司60%的股權(quán),擬出售40%甲公司的股權(quán),出售后將喪失對(duì)其控制權(quán),但仍具有重大影響,A公司應(yīng)當(dāng)在個(gè)別報(bào)表中將其擁有的該公司60%的股權(quán)劃分為持有待售類別,在合并報(bào)表中將該公司所有資產(chǎn)和負(fù)債劃分為持有待售類別
公司去年60萬(wàn)買的車,賣了30多萬(wàn),怎么樣能少交稅,可以最低寫(xiě)賣多少合適,賣給個(gè)人了
那這樣的話我普票按1%開(kāi),專票按3%開(kāi)發(fā)票可以這樣扣嗎?
還是得按5%開(kāi)發(fā)票才可以?
以差額交稅,都是5%的稅率。
老師,也就是說(shuō)我開(kāi)普票和專票的時(shí)候都選擇5%的稅率嗎?開(kāi)票的時(shí)候不選差額開(kāi)票就正常開(kāi)就行?
現(xiàn)在我普票已經(jīng)按1%開(kāi)普票了,按3%開(kāi)專票了,那我報(bào)增值稅超了30萬(wàn)我就得全繳稅了嗎?
對(duì),是的,是這么做的。
您好,老師,正常開(kāi)發(fā)票選不了5%呀?
你得選擇差額開(kāi)票呀
老師,我選差額開(kāi)票的時(shí)候普票我選扣除憑證是什么?扣除金額我寫(xiě)全部嗎?比如差額部分是1000,我開(kāi)普票總金額寫(xiě)1000,扣除部分也寫(xiě)1000嗎?
其他 是的 安妮實(shí)際的來(lái)
老師,我是小規(guī)模納稅人,我如果選擇了按差額開(kāi)發(fā)票,那我就得全部都按差額開(kāi)發(fā)票嗎?一個(gè)月不可以有的公司是差額開(kāi)有的公司是全額開(kāi)嗎?
同學(xué),你說(shuō)的我沒(méi)有看懂,你選擇了差額36個(gè)月內(nèi)是不允許變化的都得選擇差額,比如你的收入是1000你的成本是800,然后你扣除里面填寫(xiě)800收入還是填寫(xiě)1000
我問(wèn)我們這稅務(wù)局他說(shuō)小規(guī)模公司沒(méi)有36個(gè)月的說(shuō)法,他說(shuō)是一個(gè)項(xiàng)目選了就不能變了,比如我和A公司簽的是差額納稅我就差額開(kāi)發(fā)票,和B公司是全額開(kāi)發(fā)票就可以全額開(kāi),是這樣嗎老師?
不可以 我們這邊不行
好的,謝謝您啦老師,我明天再問(wèn)一下我們這面
可以 可以去問(wèn)一下的