按差額之后的來交增值稅季度300,000以內(nèi),普票可以免
請(qǐng)問一下老師,增值稅小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬的銷售額,這部分的銷售額包括專票嗎,比如普票開了20萬,專票開了20萬,專票是肯定需要繳納增值稅的,那這樣普票的20萬還能享受免征的稅收優(yōu)惠政策嗎,謝謝老師。這么晚打擾了!
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨(dú)剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報(bào)繳納增值稅呢?????
老師,我想問一下,勞務(wù)公司差額部分開普票,剩余部分開專票,這樣的話增值稅是兩份發(fā)票加起來嗎?現(xiàn)在優(yōu)惠政策季度銷售額不超30萬不用繳增值稅,這個(gè)銷售額也是兩份發(fā)票加起來嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開具3%專票2萬元,開具1%普票30萬元,還有未開票收入5萬元,我把專票2萬填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,普票30萬填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,第一季度全部收入37萬填寫在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,得出來的稅額是1.11萬,不知道這樣申報(bào)對(duì)嗎?
老師,你好!二手車公司上季度有一張紅沖發(fā)票未開票,5月份才開票,導(dǎo)致企業(yè)銷售額超30萬,繳納了增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加,但是超出的銷售額上季度做賬時(shí)沒有收到發(fā)票未入賬,是報(bào)稅提示銷售額超30萬,才查出發(fā)票紅沖但未開票,這部分繳納的這部分稅款需要計(jì)提嗎?要怎么處理?
老師,一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)?。啃枰兏男┠??
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會(huì)了?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
老師,我們是會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險(xiǎn)上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
那這樣的話我普票按1%開,專票按3%開發(fā)票可以這樣扣嗎?
還是得按5%開發(fā)票才可以?
以差額交稅,都是5%的稅率。
老師,也就是說我開普票和專票的時(shí)候都選擇5%的稅率嗎?開票的時(shí)候不選差額開票就正常開就行?
現(xiàn)在我普票已經(jīng)按1%開普票了,按3%開專票了,那我報(bào)增值稅超了30萬我就得全繳稅了嗎?
對(duì),是的,是這么做的。
您好,老師,正常開發(fā)票選不了5%呀?
你得選擇差額開票呀
老師,我選差額開票的時(shí)候普票我選扣除憑證是什么?扣除金額我寫全部嗎?比如差額部分是1000,我開普票總金額寫1000,扣除部分也寫1000嗎?
其他 是的 安妮實(shí)際的來
老師,我是小規(guī)模納稅人,我如果選擇了按差額開發(fā)票,那我就得全部都按差額開發(fā)票嗎?一個(gè)月不可以有的公司是差額開有的公司是全額開嗎?
同學(xué),你說的我沒有看懂,你選擇了差額36個(gè)月內(nèi)是不允許變化的都得選擇差額,比如你的收入是1000你的成本是800,然后你扣除里面填寫800收入還是填寫1000
我問我們這稅務(wù)局他說小規(guī)模公司沒有36個(gè)月的說法,他說是一個(gè)項(xiàng)目選了就不能變了,比如我和A公司簽的是差額納稅我就差額開發(fā)票,和B公司是全額開發(fā)票就可以全額開,是這樣嗎老師?
不可以 我們這邊不行
好的,謝謝您啦老師,我明天再問一下我們這面
可以 可以去問一下的