你好,申報多了,就需要提供正確的申報表,去稅局大廳申請做更正申報?
老師,剛才您回答了一個學(xué)員的問題,就是計提工資和申報工資都是對的只是發(fā)工資時,忘了代扣個稅這樣導(dǎo)致實際發(fā)的工資跟申報的數(shù)據(jù)不一致。您的意思是要更正申報,讓申報的數(shù)據(jù)跟實際發(fā)的數(shù)據(jù)一致,對吧??墒菍嶋H發(fā)的就是一個錯誤的數(shù)據(jù)呀,如果過了申報期,我們也可以在網(wǎng)上稅務(wù)局更正申報,對嗎?
請問老師,剛到一個公司,發(fā)現(xiàn)前任會計的賬務(wù)報表數(shù)據(jù)和申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致,該怎么辦?是否需要根據(jù)申報數(shù)據(jù)調(diào)整賬務(wù)?
你好。老師,個稅申報的數(shù)比實際發(fā)放的工資數(shù)少一千多,匯算清繳按實際發(fā)放的還是個稅申報的數(shù)據(jù)來
你好 請問 個稅申報數(shù)據(jù) 與實際工資發(fā)放數(shù)據(jù) 不一致該怎么調(diào)整 申報多了
老師,您好。請問每個季度申報的企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù),與賬套里的不一致,是否需要調(diào)整一致啊?
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?