你好,賬上有流水的話,轉(zhuǎn)實收資本,沒有流水的營業(yè)外收入
老師,,之前老板有墊付工資費用,有個付給個人的報銷沒有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應(yīng)收款-個人,貸:銀行存款,,但是其他應(yīng)收款就收不回來,我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應(yīng)付款法人 貸:其他應(yīng)收款-個人嗎?把賬做平嗎
你好老師,我這賬上有一筆法人的其他應(yīng)收款,一百多萬。但是法人也沒法還上,這要怎么辦呢
公司外賬上有一筆大額應(yīng)付,但是實際上對方公司沒有這筆應(yīng)收,目前也查不到這筆應(yīng)付怎么來的,現(xiàn)在想處理掉應(yīng)付,如果不進營業(yè)外收入的話,還有其他辦法嗎
公司 其他應(yīng)付款 欠法人60多萬,但是目前沒有資金還上,但是想把這筆賬平了,有什么辦法嗎?
我們公司,公司欠法人有60多萬, 記錄的科目是:其他應(yīng)付款—法人。 現(xiàn)在這筆錢還不上來,想要直接轉(zhuǎn)成實收資本,可以直接按下方方式做賬嗎: 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:實收資本
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000 那當(dāng)年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細講一下新增社保到社??圪M操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費2.2萬,這個改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報表沒有顯示欠稅
修改 24 年個稅提示:已申報了個人所得稱年度自行申報,扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報記錄
賬上有流水,如何轉(zhuǎn)實收資本呢?需要去工商驗證實繳資本么
借其他應(yīng)付款,貸實收資本,普通企業(yè)的早就不需要驗資了。
不是說有認繳,實繳,區(qū)別么。 我沒有去工商更改,那個實繳不就沒有變化就還全部是實繳了么
不是說有認繳,實繳,區(qū)別么。 我沒有去工商更改,那個實繳不就沒有變化就還全部是認繳了么
你好,次年年報的時候你填寫不就可以啦
年報里面不是有一個實繳金額,你在這里面填寫不行嗎。
也就是說,我們賬務(wù)處理就是需要做一筆 其他應(yīng)付款到實收資本里面就可以了,其他的不用管了對吧
我是新手,所以問的比較多。不好意思哈。
對的,是的,是這么做的。