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老師,你好,我們公司10月份勾選的進(jìn)項稅額比銷項稅額多200元 ,那這200元轉(zhuǎn)出后放什么科目呀?

2023-12-06 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-06 15:19

你好 轉(zhuǎn)出多交增值稅?

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快賬用戶6649 追問 2023-12-06 15:20

就是未交增值稅科目改成多交嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 15:24

你好 是 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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快賬用戶6649 追問 2023-12-06 15:25

那次月用掉這200呢?怎么記賬呀?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 15:28

你好 直接抵就可以了?

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快賬用戶6649 追問 2023-12-06 15:41

是這樣嗎?

是這樣嗎?
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齊紅老師 解答 2023-12-06 15:45

你好 是這樣是的 是的?

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你好 轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2023-12-06
暫時不認(rèn)證的話,進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面。
2022-04-15
你好,你勾選了9600,填寫9600。
2022-05-07
11月 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項300, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100, 貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進(jìn)項400, 12 月 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項200, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅100。
2024-12-06
你好? ?意思你是留抵了10萬。 現(xiàn)在是 11月發(fā)生了30萬抵減10萬? ? ? ?稅盤可以抵扣5萬? 你需要交納15萬 是嗎。 這樣好判斷分錄。? ? ?
2020-11-20
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