同學(xué),你好 發(fā)票開錯(cuò)了,要重新開,先填在免稅里面
我們是動(dòng)漫設(shè)計(jì)服務(wù)一般納稅人企業(yè),收到了來自日本的離岸外包收入10萬,享受0稅率政策,結(jié)果我申請了放棄0稅率做免稅,那么實(shí)務(wù)中增值稅報(bào)表這10萬收入我填在哪里呢?增值稅附表一和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這兩個(gè)表都填這10萬收入嗎?煩請會(huì)的老師作答
一般納稅人,上月開票開錯(cuò)2000元開成0稅率,現(xiàn)在增值稅填報(bào),這2000元要怎么填呢?次月紅沖掉了
一般納稅人上個(gè)月把13個(gè)點(diǎn)的稅率開成了3個(gè)點(diǎn),那這個(gè)月怎么申報(bào)增值稅???
一般納稅人超市把免稅商品開成了0稅率,增值稅申報(bào)表這個(gè)0稅率的沒地方填怎么辦
出口貨物退稅率為0的商品。商品進(jìn)貨是13個(gè)點(diǎn)的稅率 第一種是視同內(nèi)銷,是銷項(xiàng)開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎?進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選,像內(nèi)銷那樣正常報(bào)稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項(xiàng)開0稅率嗎?(一般納稅人),進(jìn)項(xiàng)如何處理?如何申報(bào)增值稅
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對嗎
填在免稅那里申報(bào)表保存不了
同學(xué),你好 提示什么?
申報(bào)表明細(xì)存在錯(cuò)誤
同學(xué),你好 提示截圖一下
我今天讓開票的把0稅率的紅沖了,但是金額并沒有在總的里面減少
同學(xué),你好 你今天紅沖,是12月份的事情,現(xiàn)在申報(bào)是11月份的事情,你聯(lián)系專管員告知情況
怎么說呢,可以少填那一部分金額嗎?
同學(xué),你好 金額少填不了的