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一般納稅人超市把免稅商品開成了0稅率,增值稅申報(bào)表這個(gè)0稅率的沒地方填怎么辦

2023-12-06 15:11
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-06 15:12

同學(xué),你好 發(fā)票開錯(cuò)了,要重新開,先填在免稅里面

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快賬用戶9340 追問 2023-12-06 15:14

填在免稅那里申報(bào)表保存不了

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齊紅老師 解答 2023-12-06 15:17

同學(xué),你好 提示什么?

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快賬用戶9340 追問 2023-12-06 15:19

申報(bào)表明細(xì)存在錯(cuò)誤

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齊紅老師 解答 2023-12-06 15:20

同學(xué),你好 提示截圖一下

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快賬用戶9340 追問 2023-12-06 16:07

我今天讓開票的把0稅率的紅沖了,但是金額并沒有在總的里面減少

我今天讓開票的把0稅率的紅沖了,但是金額并沒有在總的里面減少
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齊紅老師 解答 2023-12-06 16:09

同學(xué),你好 你今天紅沖,是12月份的事情,現(xiàn)在申報(bào)是11月份的事情,你聯(lián)系專管員告知情況

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快賬用戶9340 追問 2023-12-06 16:15

怎么說呢,可以少填那一部分金額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 16:43

同學(xué),你好 金額少填不了的

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同學(xué),你好 發(fā)票開錯(cuò)了,要重新開,先填在免稅里面
2023-12-06
你好,這個(gè)是出口的嗎?商貿(mào)還是生產(chǎn)的?
2022-02-23
您好, 沒有填寫零稅率的欄次嗎
2023-06-13
你好,附表一和增值稅減免稅明細(xì)表都要填
2020-08-08
對于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內(nèi)銷 1.銷項(xiàng)開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣,但需要在申報(bào)時(shí)進(jìn)行勾選,以確認(rèn)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3.正常報(bào)稅:按照正常的報(bào)稅流程,將銷售收入和進(jìn)項(xiàng)稅額分別填入增值稅申報(bào)表中,進(jìn)行申報(bào)。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項(xiàng)開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)處理:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能進(jìn)行抵扣,因?yàn)樵撋唐肥敲舛惖?。您可以將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行單獨(dú)存放,以備后續(xù)查詢或?qū)徲?jì)。 3.增值稅申報(bào):在增值稅申報(bào)時(shí),對于該商品的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額,都填入“免稅”欄中,進(jìn)行申報(bào)。
2023-12-11
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