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老師,這個月沒有銷項稅,有進項稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)憑證

2023-12-06 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-06 14:46

你好,這個月沒有銷項稅,有進項稅,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶5147 追問 2023-12-06 14:48

借方可以改成應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出嗎)

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快賬用戶5147 追問 2023-12-06 14:49

好像不可以

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齊紅老師 解答 2023-12-06 14:49

你好,是不可以這樣的

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快賬用戶5147 追問 2023-12-06 14:49

借方可以變成應(yīng)交稅費-未交增值稅對嗎?我之前有銷項稅的時候是結(jié)轉(zhuǎn)到這個分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-06 14:52

你好,不可以。 這個月沒有銷項稅,有進項稅,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄只能是這樣 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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你好,這個月沒有銷項稅,有進項稅,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2023-12-06
如果需要交稅,銷項100減去上期留抵80 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費未交增值稅20
2022-07-12
不需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈,等以后認證了再結(jié)轉(zhuǎn)進項
2024-01-09
咱們的進項發(fā)票有沒有勾選認證呢?還是說只是收到了沒有勾選認證?
2022-11-17
你好,可以這樣處理,借應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-12-13
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