同學(xué),你好 不建議做,風(fēng)險(xiǎn)很大

老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬(wàn)。實(shí)際對(duì)賬單銀行存款余額是10萬(wàn)。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來(lái)體現(xiàn)這樣能分開就能每個(gè)月和銀行對(duì)賬單對(duì)上了,這樣可以嗎老師
老師 有一個(gè)問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來(lái)是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來(lái)也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來(lái) 實(shí)際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說(shuō)的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個(gè)問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來(lái)是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來(lái)也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來(lái) 實(shí)際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說(shuō)的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
我們是一般納稅人,之前一直是代賬會(huì)計(jì)做的賬。 現(xiàn)在老板想讓我來(lái)接這個(gè)帳,但我發(fā)現(xiàn)那個(gè)賬很亂。銀行存款實(shí)際金額和賬面金額不符。賬還沒有做,就財(cái)務(wù)報(bào)表就已經(jīng)出來(lái)了。請(qǐng)問我還能做這個(gè)賬嗎?
老師,現(xiàn)在我有兩個(gè)問題: 從代賬公司接回來(lái)的,有問題的怎么調(diào)整 1.賬務(wù)問題: 6月的銀行賬沒有做,我已經(jīng)補(bǔ)上了,但是6月份的工資做的庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)放實(shí)際上是銀行存款發(fā)放的,并且應(yīng)付職工薪酬和庫(kù)存現(xiàn)金多做了,實(shí)際沒有那么多,我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上了,但是我不知道這個(gè)管理費(fèi)用多出來(lái)的能不能調(diào)整。 2.個(gè)稅申報(bào)問題,因?yàn)?月申報(bào)的個(gè)稅有問題,跟實(shí)際不一樣,而且交接過(guò)來(lái)我的個(gè)稅客戶端沒有他們之前的記錄,沒辦法更正,這個(gè)不改,不管可以嗎?
建設(shè)用地使用權(quán)屬于用益物權(quán)。請(qǐng)問作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導(dǎo)期?如果有這個(gè)輔導(dǎo)期,11月如果開票的話,11月的進(jìn)項(xiàng)還不能用,11月開了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認(rèn)證?如果11月沒開票,11月的進(jìn)項(xiàng)也必須勾選認(rèn)證,等12月開票了,用11月票認(rèn)證,如果11月沒有勾選,12月開票了也不能用于勾選認(rèn)證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個(gè)月直接轉(zhuǎn)款到公賬這個(gè)賬怎么處理?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交個(gè)稅不
老師員工自己沒有工資卡,工資發(fā)給他指定的人,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)是用誰(shuí)
老師,我們是建設(shè)公司,甲方和我們的下游供應(yīng)商協(xié)商,以房抵貨款,我們是中間體,他們掛靠我司經(jīng)營(yíng),房子直轉(zhuǎn)到供應(yīng)商名下,那中間轉(zhuǎn)讓過(guò)程,不是有稅嗎,但房子不經(jīng)我司,稅務(wù)怎么處理
老師,內(nèi)蒙古鄂爾多斯,含稅收入是658389.21元,這里計(jì)稅依據(jù)填多少
調(diào)整以前年度的利潤(rùn),無(wú)需調(diào)整所得稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),就可以,對(duì)嗎?
老師,增值稅申報(bào)表4月份金額少寫了1分,累計(jì)數(shù)也差1分,那要去4月份更正,后面全部也更正是吧,還是可以現(xiàn)在10月份申報(bào)表上加上這1分?
我們公司沒有核定印花稅,也一直沒有申報(bào),但是有報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在在增加稅目提交核定嗎?還是和之前一樣一直不申報(bào)

