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有比報銷正確的應(yīng)該是 借:管理費-其它400 貸:現(xiàn)金400 但是我記錯賬了,寫成下面這比記賬了 借:其它應(yīng)收款-暫付400 貸:現(xiàn)金400 10月的賬,我在11月應(yīng)該怎么改正這個錯誤

2023-12-05 14:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-05 14:53

那你就是這樣的,借 管理費用其他? 貸 其他應(yīng)收款暫付

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那你就是這樣的,借 管理費用其他? 貸 其他應(yīng)收款暫付
2023-12-05
你好,你是多扣個人的吧
2021-06-06
你好,同學。 借,研發(fā)支出 400 貸,以前年度損益調(diào)整 300 銀行存款 100
2021-01-19
同學你好 這個寫乙方就行了
2021-12-07
把第一筆分錄紅沖,再做一筆正確的。
2021-11-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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