那你就是這樣的,借 管理費用其他? 貸 其他應(yīng)收款暫付
老師我想問一下,我在20年11月份寫得一筆分錄是借:銀行存款929 貸:應(yīng)收賬款929但是我這個寫錯了,應(yīng)該是銀行存款929貸應(yīng)收賬款829其他應(yīng)付款100 那我在現(xiàn)在該怎么改呀
我8月份做了個報銷物業(yè)管理費的,但是其他應(yīng)付款寫錯人了,假如叫甲,然后我再9月份的時候做了個調(diào)賬,調(diào)給正確的人,調(diào)給了乙,(借:其他應(yīng)付款甲6...,貸:其他應(yīng)付款:乙),但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯了,重新開了一張正確的發(fā)票,我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費的話應(yīng)該是借:管理費用物業(yè)管理費-6...,貸:其他應(yīng)付款:甲,然后做個正確正數(shù)發(fā)票進去的話,借方:物業(yè)管理費,貸:其他應(yīng)付款應(yīng)該寫甲還是乙呢
有比報銷正確的應(yīng)該是 借:管理費-其它400 貸:現(xiàn)金400 但是我記錯賬了,寫成下面這比記賬了 借:其它應(yīng)收款-暫付400 貸:現(xiàn)金400 10月的賬,我在11月應(yīng)該怎么改正這個錯誤
老師,計提契稅怎么做賬?
老師好,老板經(jīng)手購買的用于生產(chǎn)經(jīng)營的東西和服務(wù)(對公)一直沒有報銷,有的費用都兩年了,這種情況他后面要是報銷還能給報銷入費用或者成本嗎
老師,匯算清繳調(diào)整繳稅,分錄怎么做
請問公司沒有給員工買社保,也沒有簽勞動合同,已做滿一年多,大概要賠償多少錢?
工商年審,營業(yè)總收入里面加了營業(yè)外收入,能不更正嗎
老師,印花稅集體的時候是走稅金及附加嗎
問下以前年度的張,會計把數(shù)據(jù)寫錯了,造成少還了短期借款本金,多記了財務(wù)費用利息支出,最新年度要怎么調(diào)整,
購買商品發(fā)生破損賬務(wù)上怎么處理
老師,賬套中記賬時,營業(yè)外支出如果是貸方的話,是直接在貸方營業(yè)外支出,還是借方記營業(yè)外支出負數(shù)呀?
老師,發(fā)票勾選確認是每個月必須要操作嗎?