你好,硬件不能退稅,軟件這一部分可以退稅的。兩個(gè)分開填寫。

公司增值稅有包含一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,硬件按16%一般征收,軟件即征即退可退稅10%,請(qǐng)問行業(yè)稅負(fù)率應(yīng)該如何計(jì)算?第一種是按照(硬件+軟件應(yīng)納稅額)÷銷售額,還是第二種(硬件+軟件應(yīng)納稅額-軟件退稅稅額)÷銷售額?
你好,老師,當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算和分?jǐn)偅吭鲋刀惣凑骷赐擞玫?,我們這個(gè)月有服務(wù)6個(gè)點(diǎn)的收入,也有軟件13個(gè)點(diǎn)的收入,軟件是有自研的軟件和購買的硬件,那進(jìn)項(xiàng)稅是硬件和軟件分?jǐn)?,還是服務(wù)和硬件軟件加總分?jǐn)偘?,進(jìn)項(xiàng)稅額有之前留底的,不知道如何分?jǐn)偭?,求助老?/p>
六月拿到軟件測(cè)試報(bào)告,進(jìn)項(xiàng)稅在納稅申報(bào)時(shí),有一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,企業(yè)是購進(jìn)設(shè)備,再加入自己的嵌入式軟件銷售,那個(gè)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅項(xiàng)目是怎么區(qū)分?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面只有一個(gè)設(shè)備,有一款有硬件和軟件備注。不懂的點(diǎn)是按設(shè)備上的發(fā)票來區(qū)分,還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要按銷售的軟硬件成本比例來區(qū)分一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目?
老師,問一下,自行研發(fā)的軟件和硬件一起賣,硬件是采購的,那增值稅納稅申報(bào)表,硬件進(jìn)項(xiàng)填在一般項(xiàng)目,還是即征即退項(xiàng)目呢
老師,軟件公司,進(jìn)項(xiàng)是無法區(qū)分的,想問下一般項(xiàng)目與即增即退的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么分?jǐn)偅浖?3%開了107681.42(不含稅),硬件13%開了7433.63 、服務(wù)6%開了56800(不含稅)進(jìn)項(xiàng)合計(jì)4907.26
老師,請(qǐng)問吸收合并后被吸收的主體公司注銷的話,需要注意哪些問題呢?
老師,我們一家公司沒有收入,有員工工資,社保,還有一些報(bào)銷,小規(guī)模的,常年虧損合適嗎
請(qǐng)問10月份開出銷售發(fā)票11月份需紅沖重新開出來,金額不變,對(duì)11月的增值稅是否有影響
員工入職體檢,體檢只能開個(gè)人名稱,能報(bào)銷嗎,需要代扣個(gè)稅嗎,能夠稅前扣除嗎
老師,請(qǐng)問公司統(tǒng)一充值油卡是算交通費(fèi)還是福利費(fèi)
收到發(fā)票的業(yè)務(wù)怎么做分錄?
老師,租金總額是43692,土地使用稅3972,5000是保證金,20000是股東墊付,銀行實(shí)際付款是28692元分錄是:借預(yù)付賬款38692借其他應(yīng)收款-保證金5000貸銀行存款28692貸其他應(yīng)付款-股東20000貸營(yíng)業(yè)外支出8972分錄不平,不知道哪里不對(duì),請(qǐng)加權(quán)老師解答
老師怎么查詢公司扣單位社保沒有? 怎么扣單位社保呢? 謝謝老師
老師,美元戶余額和賬面余額可要保持一致
老師,麻煩問一下,合作社馬鈴薯銷售,蔬菜銷售,肥料銷售,樹苗銷售都可以開增值稅免稅票嗎,企業(yè)所得稅也是免嗎


老師那到底什么屬于自研軟件的進(jìn)項(xiàng)???
軟件部分你自己研發(fā)的這個(gè)就符合。
你既有軟件又有硬件,這不屬于嵌入式的軟件嗎?咱就是軟件部分可以退稅,硬件部分不能退稅,需要分開核算,并且填寫申報(bào)。
比如這個(gè)月即征即退軟件銷項(xiàng)10000,那什么算它的進(jìn)項(xiàng)呢?例如?這塊沒太搞明白
進(jìn)項(xiàng)是按實(shí)際發(fā)生,咱退稅是退的,銷售軟件不是13的稅率嗎?超過3%的部分就可以退稅,不是說按你進(jìn)項(xiàng)退稅。
那可以沒有進(jìn)項(xiàng)嗎?
可以,你要是沒有進(jìn)項(xiàng)就按13%交稅,那就可以退回來10%。