是的,重分類(lèi)就會(huì)不一致的
想問(wèn)一下:資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末余額為什么和軟件里,科目余額表的期末余額數(shù)據(jù)不一致?
老師,科目余額表上的固定資產(chǎn)期初、期末數(shù)據(jù)分別減去累計(jì)折舊期初、期末數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表上列示的固定資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)一致 但是和折舊明細(xì)表上累計(jì)折舊期初期末數(shù)據(jù)不一致 導(dǎo)致期初期末的固定資產(chǎn)凈值有差異,這個(gè)是什么問(wèn)題?
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末余額和科目余額表的應(yīng)收賬款期末余額是不一樣的數(shù)據(jù)的是嗎?比如資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末余額是874286,然后科目余額表的期末余額是484827元
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)軟件里應(yīng)收賬款期末數(shù)據(jù)公式是重分類(lèi)的,那會(huì)導(dǎo)致和科目余額表里的期末數(shù)據(jù)不一致嗎?
老師,中途接財(cái)務(wù)公司發(fā)來(lái)的科目余額表,要建賬,從10月份開(kāi)始,當(dāng)時(shí)我直接根據(jù)科目余額表的期初數(shù)據(jù)加本年發(fā)生數(shù)據(jù),錄到軟件里面了,導(dǎo)致本年累計(jì)發(fā)生額增加,老師,這樣會(huì)影響嗎?問(wèn)需要重新建賬嗎?期末余額一直
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門(mén),這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開(kāi)啟重分類(lèi)?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一個(gè)問(wèn)題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問(wèn)下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫(xiě)的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
老師,公司A股東退股減資、A股東的股份250萬(wàn)股,A股東已實(shí)繳了十萬(wàn)元,這個(gè)實(shí)繳能直接從對(duì)公賬戶退給他嗎,
老師利潤(rùn)表本年累計(jì)金額和增值稅主表本年累計(jì)金額查4.58元老師可以做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
有限公司注冊(cè)時(shí)資金200萬(wàn),a占股10%,現(xiàn)在a把這10%的股份轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)價(jià)值70萬(wàn),怎么交稅
老師,什么公司需要計(jì)提工費(fèi)經(jīng)費(fèi)
那我可以跟別人講,科目余額表的和財(cái)務(wù)報(bào)表里的期末金額不一致,是因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件里的公式是重分類(lèi)后的原因嗎?
往來(lái)科目不一致,就是重分類(lèi)造成的
好的呢!謝謝
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