對于金蝶KIS迷你版系統(tǒng),如果您之前已經(jīng)在使用該系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理,并且已經(jīng)進(jìn)行了8-10月的賬務(wù)記錄,那么您可以在11月份開始繼續(xù)在該系統(tǒng)上進(jìn)行賬務(wù)處理。 當(dāng)您在記賬憑證上點擊11月的日期時,系統(tǒng)會自動將該筆憑證歸類為11月的賬務(wù)記錄。如果您沒有對8-10月份的賬務(wù)進(jìn)行特殊的處理或歸檔,那么這些月份的賬務(wù)記錄將保留在系統(tǒng)中,并且可以在需要時進(jìn)行查詢和查看。 到年底時,金蝶KIS迷你版系統(tǒng)會自動生成一個年度結(jié)賬的步驟。在這個步驟中,系統(tǒng)會對您本年度的所有賬務(wù)記錄進(jìn)行匯總和計算,并生成一個年度財務(wù)報表。這個年度財務(wù)報表將包括您在8-10月份之間沒有進(jìn)行賬務(wù)處理的期間的數(shù)據(jù)。 因此,您不需要對空擋的3個月進(jìn)行特殊處理,只需要在11月份開始繼續(xù)在該系統(tǒng)上進(jìn)行賬務(wù)處理,并在年底進(jìn)行年度結(jié)賬即可。系統(tǒng)會自動處理這些期間的賬務(wù)記錄和數(shù)據(jù)。
請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個股東,我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費 貸:其他應(yīng)付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費~開辦費好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實收資本嗎, 借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本 請老師前輩指教,拜謝
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師你好 一個小規(guī)模的藥店,2021年3月份開始社保轉(zhuǎn)款不需要開票,忘記做收入了,現(xiàn)在財報上收入是2W多,現(xiàn)在稅務(wù)局打電話來說 社保都是3W多了,你們申報收入才是2W多,讓重申報去年的 增值稅 個稅 經(jīng)營所得這些 現(xiàn)在問題是 這個老板2020年11月開了一個公賬 也有8K多的收入這樣,但是申報系統(tǒng)里不能再改2020年的數(shù)了,可以直接并入2021年里申報嗎
老師,我想請問一下個稅申報的相關(guān)問題。我才來一家公司,讓我做幾家小規(guī)模納稅人的賬。說是這幾家小規(guī)模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報。而且之前這幾家小規(guī)模納稅人公司的個稅都是空申報。但是從12月份開始,有做了一些員工進(jìn)來,需要申報個稅。那么,我在現(xiàn)在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務(wù)端,我的個稅系統(tǒng)里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報的數(shù)據(jù),這個怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進(jìn)個稅系統(tǒng)里面導(dǎo)出他們之前錄入的境內(nèi)人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報過法人的個稅的話。
老師,我公司是合伙制的小企業(yè),一般人,是運輸公司。2人合伙,一個是法人,另個是兼做出納,我是內(nèi)帳會計。外賬是代賬公司做。公司是去年5月份開始運營,有個兼職會計,做到8月份就走了,我是去年12月份接手的,中間一段一直空著,資料也不齊全?,F(xiàn)在是出納叫法人提供一下他的卡號,出納從公賬上打十萬到他法人的卡號上,然后法人又從這張卡上把這十萬返還到出納私賬上。出納的這個私賬其實就是公司的庫存現(xiàn)金賬,和她個人的賬沒有關(guān)系。老師,我想問的是出納可以這樣做嗎?
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費,維修模具費,分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺,單價為18元/臺,銷售成本率為60%,變動成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計本年的銷售量會提高20%(即達(dá)到12萬臺),單價、銷售成本率、變動成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個人所得稅?
好的,謝謝老師
但是,每次一點開憑證錄入就顯示8月1日的日期,得重新修改才行
不是吧 都是當(dāng)期的時間才對
是不是需要把8月9月10月的賬都結(jié)一下就好了
這個系統(tǒng)我不太會用,即使8-10月沒做賬是不是也要過下賬?
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
老師,一個銀行轉(zhuǎn)給另一個銀行,能這樣記嗎? 借:***銀行 貸:***銀行
就是記往來
同學(xué)你好 這個可以的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
老師,麻煩再問您一下,就是一個公司總往另一個公司轉(zhuǎn)賬,然后再轉(zhuǎn)給個人,之前記的是公司給公司轉(zhuǎn)賬記其他應(yīng)付款,給個人轉(zhuǎn)過去記其他應(yīng)收款,但是長期來看以后這兩個科目的款項會越來越多,沖不回去了怎么辦?
1.重新評估會計處理方法:首先,可以重新評估現(xiàn)有的會計處理方法是否合理。如果發(fā)現(xiàn)之前使用的方法不恰當(dāng),應(yīng)該及時進(jìn)行調(diào)整。例如,如果發(fā)現(xiàn)公司與公司之間的轉(zhuǎn)賬實際上是業(yè)務(wù)交易,那么應(yīng)該將其記錄在相應(yīng)的科目下,而不是使用其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款。 2.聯(lián)系銀行或金融機構(gòu):如果公司使用銀行或金融機構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,可以聯(lián)系他們尋求幫助。 3.與審計師或稅務(wù)官員溝通:如果公司的會計處理存在疑問或需要解決長期掛賬問題,可以與審計師或稅務(wù)官員溝通。 4.調(diào)整賬務(wù)記錄:如果經(jīng)過評估發(fā)現(xiàn)之前的會計處理有誤,可以調(diào)整賬務(wù)記錄以反映實際情況。這可能需要對之前的財務(wù)報表進(jìn)行修正,并相應(yīng)地調(diào)整稅務(wù)申報。 5.采取法律行動:如果無法通過上述方法解決問題,可能需要采取法律行動。例如,可以與相關(guān)方協(xié)商解決款項問題,或者通過法律程序追回款項。
老師,銀行與銀行之間的往來轉(zhuǎn)賬應(yīng)該怎么記賬呢?其實就是從其他銀行轉(zhuǎn)到現(xiàn)在的銀行再轉(zhuǎn)給老板,他去付貨款,同一家銀行免手續(xù)費。
銀行與銀行之間的往來轉(zhuǎn)賬,具體的會計分錄處理可能因轉(zhuǎn)賬的性質(zhì)、金額和銀行規(guī)定而有所不同。但一般來說,可以按照以下步驟進(jìn)行記賬和做分錄: 1.如果從其他銀行轉(zhuǎn)錢到現(xiàn)在的銀行,可以這樣處理:借:銀行存款(轉(zhuǎn)入銀行的賬戶)貸:應(yīng)收賬款(轉(zhuǎn)入銀行的賬戶) 2.如果從現(xiàn)在的銀行轉(zhuǎn)錢給老板,他去付貨款,可以這樣處理:借:應(yīng)付賬款(老板的賬戶)貸:銀行存款(老板的賬戶) 3.關(guān)于銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費的處理,如果轉(zhuǎn)賬金額較大,可能需要支付一定的手續(xù)費。如果手續(xù)費是由銀行直接從存款中扣除的,可以這樣處理:借:財務(wù)費用—銀行手續(xù)費貸:銀行存款如果手續(xù)費是由現(xiàn)金交費的,可以這樣處理:借:財務(wù)費用—手續(xù)費貸:庫存現(xiàn)金