你好 老板幫客戶墊付了一筆運(yùn)費(fèi),借:應(yīng)收賬款—客戶,貸:其他應(yīng)付款—老板? 之后公司要給老板報(bào)銷回這筆費(fèi)用,借:其他應(yīng)付款—老板,貸:銀行存款
老師,我是做內(nèi)賬的,公司發(fā)生的費(fèi)用,老板私戶給員工報(bào)銷了。有發(fā)票的這一部分,老板為了公戶出款,在公賬上做了一筆報(bào)銷。這筆報(bào)銷款報(bào)銷給了員工后就轉(zhuǎn)到了老板的手里。請(qǐng)問這筆內(nèi)賬的分錄怎么做呢?
請(qǐng)問老板;我們是一家小餐廳;6月A客戶消費(fèi)500元;欠賬沒有給;店長墊付500元現(xiàn)金幫客戶付了餐費(fèi);7月A客戶刷卡把6月的500元還上了;收銀通過微信 轉(zhuǎn)回店長500元;請(qǐng)問關(guān)于這筆;6.7月要怎么寫分錄;
請(qǐng)問一下,我司上月幫客戶代發(fā)貨產(chǎn)生了快遞費(fèi)用,所產(chǎn)生的費(fèi)用客戶需要下個(gè)月才能返回,那么這筆分錄應(yīng)該怎么做呢?然后收回款項(xiàng)了,分錄又是怎么做的呢?
老師,外貿(mào)公司。幫國外客人付了一筆運(yùn)費(fèi),美金賬戶支付給國內(nèi)運(yùn)輸公司,運(yùn)費(fèi)發(fā)票開回來是21000,但是美金賬戶折合人民幣才20000,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
給客戶退貨,退回款項(xiàng)由老板代付,不涉及稅費(fèi),分錄怎么做?公司每月有專門打一筆售后款給老板,老板就是用這個(gè)款支付的
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)