您好,這個(gè)的話,是可以結(jié)轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)的
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?我們有10多萬(wàn)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),在資產(chǎn)負(fù)債表怎么填列?
老師,我單位一般納稅人,之前一直做的進(jìn)項(xiàng)票分錄是進(jìn)項(xiàng)稅額,但是實(shí)際沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)5萬(wàn)多,實(shí)際每月在交稅,這種情況要怎么處理,分錄怎么寫
老師,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是一部分留抵稅額,還有一部分未認(rèn)證待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,在資產(chǎn)負(fù)債表哪里體現(xiàn)呢?
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個(gè)數(shù),是怎么回事啊
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)科目屬于資產(chǎn)還是負(fù)債呢?它是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額下面嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,
借 其他流動(dòng)資產(chǎn)? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)? 應(yīng)交增值稅
那到時(shí)候我要用的時(shí)候是不是借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)賬稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)哇
嗯對(duì),是這個(gè)意思的了